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mg娱乐平台2019年度部門預算公開

時間:2019-02-28      瀏覽次數:       來源: mg娱乐平台      字號:[ ]

信息索引號 014007836/2019-00310 發文日期 2019-02-28 公開日期 2019-02-28
文件編號 公開時限 長期公開
發佈機構 mg娱乐平台 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制 ,經辦公室審覈後公開
主題 財政、金融、審計--財政 體裁 其他
關鍵詞 預算,財務,審計 文件下載
內容概述 mg娱乐平台2019年度部門預算公開

  
目  錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  三、2019年度部門主要工作任務及目標

  第二部分 2019年度部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、財政撥款支出預算表

  六、財政撥款基本支出預算表

  七、一般公共預算支出預算表

  八、一般公共預算基本支出預算表

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

  十、政府性基金財政撥款支出預算表

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

  十二、政府採購支出預算表

  第三部分 2019年度部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  
第一部分 部門概況

  

  • 主要職能

 

  1、貫徹落實國家、省、市有關行政審批服務、公共資源交易、政府mg游戏平台熱線等方面的方針政策、法律法規 ;參與擬訂全市行政審批制度改革方面的政策、制度和規劃 。

  2、負責行使市級市場準入、投資建設等方面的行政許可權力事項 。

  3、負責市級行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的管理和考覈工作 ;牽頭制訂相關管理制度、辦事流程、管理辦法並組織實施 。

  4、組織、協調、監督、考覈進駐部門和單位的審批服務 ;負責各服務窗口辦件情況的督查、統計、分析 ;負責進駐部門、單位工作人員的日常管理、培訓和考覈等工作 。

  5、負責政府採購、建設工程交易及政府授權或委託的公共資源交易活動的管理和協調 ;牽頭組織編制公共資源交易目錄 ;負責公共資源交易行爲的評估、信用管理工作 ,協調交易平臺的服務保障 。

  6、負責市政府mg游戏平台熱線的運行和管理 ;負責熱線訴求件的交辦、督辦、協辦工作 ;負責熱線數據的統計分析、彙總反饋工作 。

  7、負責全市政務服務網的發展規劃、建設管理和運行維護 ;負責市級行政權力網上公開透明運行綜合信息系統的維護和管理 ;指導市(縣)區、鎮(街道)政務服務網的建設和運行工作 ;開展政務服務信息系統的技術指導和業務培訓 。

  8、負責受理和處置市政務服務相關投訴 ;爲政務服務平臺運行提供保障 。

  9、負責市(縣)區行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的指導和監督 。

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1.根據部門職責分工 ,本部門內設機構包括辦公室、政策法規處(督查處與其合署辦公)、審批一處、審批二處、審批三處、審批四處、審批五處(協調處)、公共資源交易管理處、熱線管理處、信息處、組織人事處 。本部門下屬單位包括:無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心、無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。 

  2.從預算單位構成看 ,納入本部門2019年部門彙總預算編制範圍的預算單位共計5家 ,具體包括:mg娱乐平台本級、無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心、無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  三、2019年部門主要工作任務及目標

  1.深化簡政放權 ,營造更加便利的營商環境 。

  一是推動相對集中行政許可權改革提檔升級 。結合本輪機構改革 ,做好以市場準入和投資建設爲重點的第二批相對集中行政許可事項的劃轉工作 。指導市(縣)區和省級以上開發區全面籌建行政審批局 ,推動各市(縣)區將公共資源交易、12345政府熱線的管理職能歸併到行政審批局統一集中行使 。二是推動商事制度改革提檔升級 。深化名稱登記管理改革 ,將名稱自主申報範圍向個體工商戶延伸 ,放寬企業名稱自主選擇權 ,複製推廣“證照分離”改革試點經驗 ,推動首批106項涉企行政審批事項按照取消審批、審批改備案、實行告知承諾、優化准入服務等四種方式向全市推開 。推廣市場主體簡易註銷改革 ,簡化企業、個體工商戶註銷流程 ,拓展企業簡易註銷適用範圍 ,增加非上市股份有限公司、有限責任公司分支機構等企業類型 ,探索建立全流程一體化註銷登記平臺 。三是推動工程建設項目審批制度改革提檔升級 。加快改革落地 ,提請印發《無錫市工程建設項目審批制度改革實施方案》 ,將工程建設項目審批環節劃分爲立項用地規劃許可、工程建設許可、施工許可、竣工驗收四個階段 ,以分類審批、合併事項、優化服務、加強監督爲原則 ,編制一套申請表單、設立一個受理窗口、建立一張審批網絡 ,實行並聯審批、信息共享 ,一家牽頭、限時辦結 ,力爭社會投資項目(小型民用及工業項目/大中型民用項目)從立項到核發施工許可證的審批週期分別控制在18和32個工作日內 ,政府投資項目(小型項目/大中型項目)分別控制在37和62個工作日內 。

  2.確立統一標準 ,提供更加規範的政務服務 。

  一是深入推進政務服務一體化建設 。提升政務服務一體化建設成效 ,出臺工作意見 ,加快向全市推開 。2019年 ,推動還未進駐市政務服務大廳的83項事項進駐實體政務大廳 ,基本實現“應進必進” 。提升實體政務大廳“一站式”功能 ,暢通服務網絡 ,統一形象標識 ,嚴格辦事規範 ,完善市、市(縣)區、鎮(街)、村(社區)實體政務大廳集中服務模式 。加強鎮(街)爲民服務中心和村(社區)便民服務中心服務能力建設 ,推進政務服務事項全面進駐實體政務大廳 。二是深入推進受審分離一窗式改革 。擴大綜合受理一窗式改革成果 ,出臺工作方案 ,加快向進駐部門推開 。在市政務服務大廳實施“一窗式”改革 , 2019年 ,80%以上的政務服務事項實現“一窗”分類綜合受理 。指導市(縣)區開展“一窗式”改革 ,完善“前臺綜合受理、後臺分類審批、窗口同一出件”工作模式 ,實現大市範圍內的“一窗通辦” 。三是深入推進代辦代理一條龍服務 。指導市(縣)區進一步完善項目代辦服務機制 ,將代辦服務流程劃分爲諮詢申請、審覈受理、專人代辦、簽訂協議、建立檔案、服務評價六個步驟 ,明確每個環節的責任分工和具體責任人 ,爲企業提供全流程保姆式無償代辦服務 。加強鎮(街)政務服務代理點工作 ,以辦好“一件事”爲標準 ,梳理形成鎮(街)代爲受理政務服務事項目錄清單 ,根據鎮(街)不同業態 ,加強對鎮(街)政務服務代理點個性化授權 ,變“一事一流程”爲“多事一流程” ,形成辦事閉環 ,縮短辦事半徑 ,方便羣衆辦事 。四是深入推進規範執法一攬子管理 。樹立“大服務”意識 ,加強 ,涉審中介機構管理 ,升級網上中介超市功能 ,公開審批中介服務要素 ,加強中介服務信用評價 ,實現中介服務網上展示、網上中標、網上評價 。

  3.推進一網通辦 ,提升更加智慧的網辦能力 。

  一是推動信息集成共享化 。以江蘇政務服務網全面對接國家政務服務平臺爲契機 ,改造升級市政務服務管理平臺 ,規範門戶形式、內容深度融合 ,實現事項集中發佈、身份集中認證、服務集中提供 ,讓企業羣衆網上辦事“一號申請、一次認證、全國漫遊” 。全面摸清對國家、省、市政務部門數據共享需求 ,提出數據共享清單 ,通過數據共享交換體系 ,利用共享的各級政務信息資源 ,簡化業務流程、創新服務模式 ,變“羣衆跑路”爲“數據跑腿” ,切實解決跨地區、跨層級羣衆辦事堵點問題 。強化市政務服務管理平臺與“信用中國”網站和國家企業信用信息公示系統的深度融合 ,推動跨部門“雙隨機、一公開”監管信息共享和信用聯合獎懲 ,提供信用信息查詢和共享服務 。二是推動業務操作協同化 。全面梳理和編制市、市(縣)區、鎮(街)、村(社區)行政權力事項、mg游戏平台事項和辦事指南 ,按照“三級四同”原則實行編碼管理 ,規範事項名稱、條件、材料、流程、時限等 ,做到“同一事項、同一標準、同一編碼” 。按照國家和省有關電子證照等基礎數據共享標準和規範要求 ,規範電子證照庫建設 ,做好電子證照的動態調整和更新 ,加快電子證照應用推廣和跨部門、跨地區互認共享 。圍繞網辦率低等問題 ,研究制定《網上辦事管理辦法》《網上督查工作制度》 ,加強業務協同 ,規範辦事行爲 ,嚴格考覈監督 。2019年 ,力爭實現審批事項全部“不見面” 。三是推動分析決策數據化 。深度挖掘整合政務服務數據資源 ,全面提升政務服務信息統計分析系統應用能力 ,加大決策支持力度 ,綜合運用政務服務大數據 ,建立科學合理的仿真模型進行預測分析 。

  4.創新管理機制 ,形成更加公正的交易平臺 。

  一是優化公共資源交易領域服務供給 。按照“成熟一項、推動一項、進場一項”的原則 ,制定《無錫市2019版公共資源交易目錄》 。優化全市公共資源交易平臺服務功能 ,做強公共資源交易平臺開放式服務功能 ,建立爲民營企業、外資企業進場交易提供服務的辦事新模式 。加大實施政府集中採購簡政放權力度 ,向其他市(縣)區複製推廣濱湖區公共資源交易分中心集中採購經驗 ,實現市(縣)區集中採購全覆蓋 。二是強化公共資源交易平臺整合共享 。加強服務資源整合力度 ,向政府採購人賦予履約保證金管理職權 ,推動採購供應商公示無異議後自行註冊入庫 ,在強化採購人履約驗收責任的同時方便供應商開展采購業務 ;統籌公共資源交易綜合專家庫資源 ,提高遠程異地評標評審比例 ,推進專家資源跨區域共享共用 。三是深化公共資源交易監管機制創新 。嚴格落實《關於加強公共資源交易平臺運行管理實施意見的通知》要求 ,圍繞廉政風險突出、質疑相對集中的重點環節 ,加強制度管理、風險管理和從業規範管理 ,形成“企業自治、行業自律、社會監督、行政監管”的多元共治新格局 。

  5.做強一號問答 ,暢通更加高效的溝通渠道 。

  一是升級政務服務“總客服” 。加強政府熱線整合力度 ,逐步將非緊急類熱線整合到12345政府熱線平臺 ,努力做到企業和羣衆訴求“一號響應” 。建立政府熱線聯動機制 ,根據受理量大小 ,調整充實電話、網站、短信、微信、微博、APP、郵件七大受理渠道服務座席 ,全面實現12345互聯網座席實時提供率保持在95%以上 ,電話座席15秒接通率保持在95%以上 。二是做強政情民意“分析儀” 。加強12345政府熱線大數據分析 ,推動12345大數據融合創新 ,升級12345大數據分析比對功能 ,加強對大數據的動態調整和實時展示 ,開通民生熱點問題自動檢索功能 ,爲政府決策和羣衆服務提供支撐 。三是當好排憂解難“知心人” 。 嚴格落實《無錫市12345政府公共熱線運行管理辦法》 ,圍繞提升羣衆知曉率、來電接通率、按時辦結率、問題解決率、及時回訪率、羣衆滿意率等指標 ,對政府熱線運行情況和成員單位辦理情況進行考覈 。

  第二部分 2019年度部門預算表

  

公開01表

收支預算總表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

收入

  支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

3157.29

一、一般mg游戏平台支出

2662.48

一、基本支出

2608.76

    1. 一般公共預算

3157.29

二、外交支出

 

二、項目支出

1028.53

  2. 政府性基金預算

 

三、國防支出

 

三、單位預留機動經費

 

二、財政專戶管理資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他資金

480.00

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

330.84

 

 

 

 

九、衛生健康支出

121.63

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

522.36

 

 

 

 

十九、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

當年收入小計

3637.29

當年支出小計

3637.29

上年結轉資金

 

結轉下年資金

 

收入合計

3637.29

支出合計

3637.29

 

  

公開02表

收入預算總表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

 3637.29

一般公共預算資金

小計

 3157.29

公共財政撥款(補助)資金

 

專項收入

 

政府性基金

小計

 

財政專戶管理資金

小計

 

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

 

其他資金

小計

 480.00

事業收入

 

經營收入

 480.00

其他收入

 

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結餘資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結餘資金

 

  

公開03表

支出預算總表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

3637.29 

2608.76 

1028.53 

 

 

  

公開04表

財政撥款收支預算總表

部門名稱:mg娱乐平台 

單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

3157.29 

一、基本支出

2269.89 

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

887.40 

 

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

3157.29 

支出合計

3157.29 

  

公開05表

財政撥款支出預算表(功能科目)

部門名稱:mg娱乐平台 

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

3157.29 

201

一般mg游戏平台支出

2306.31 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

 2306.31

   2010301

行政運行

 1233.55

   2010302

一般行政管理事務

 821.20

   2010350

事業運行

 248.56

   2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

 3.00

208

社會保障和就業支出

 285.10

20805

行政事業單位離退休

285.10

2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 203.64

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

81.45

210

衛生健康支出

104.06

21011

行政事業單位醫療

104.06

2101101

行政單位醫療

86.97

2101102

事業單位醫療

17.09

221

住房保障支出

461.79

22102

住房改革支出

461.79

2210201

住房公積金

165.85

2210202

提租補貼

178.83

2210203

購房補貼 

117.11

注:“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項 。

 

  

公開06表

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

 2269.89

301

工資福利支出

2042.79 

 30101

 基本工資 

 311.94

   3010101

   職務(崗位)工資

122.82 

   3010102

   級別(技術等級)工資

 169.42

   3010103

   薪級工資

 19.69

 30102

 津貼補貼

 922.27

3010205 

   工作性津貼

 321.45

3010206

生活性補貼

229.94

3010209

上下班交通費補貼

52.20

3010211

醫改補貼

0.62

3010212

臨時性補貼

22.10

3010213

提租補貼

178.83

3010214

新職工購房補貼

117.11

30103

獎金

21.21

3010305

年度考覈獎

21.21

30107

績效工資

133.68

3010701

基礎性績效工資

65.34

3010703

年度考覈獎

4.78

3010704

獎勵性績效工資增量

20.00

3010709

獎勵性績效工資

43.55

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

203.64

3010801

養老保險費

203.64

30109

職業年金繳費

81.45

3010901

職業年金

81.45

30110

職工基本醫療保險繳費

104.06

3011001

醫療保險費

104.06

30112

其他社會保障繳費

13.85

3011203

失業保險費

1.06

3011204

工傷保險

2.37

3011211

生育保險費

10.40

30113

住房公積金

165.85

3011301

住房公積金

165.85

30114

醫療費

3.60

3011401

職工醫療費

3.60

30199

其他工資福利支出

81.19

3019901

編外用工工資

81.19

302

商品和服務支出

218.95

30201

辦公費

132.23

3020102

標準部分

137.33

3020112

調減數

-5.10

30228

工會經費

20.60

30229

福利費

7.30

30239

其他交通費用

54.12

3023901

公務交通補貼

51.32

3023999

其他

2.80

30299

其他商品和服務支出

4.68

3029905

黨員活動經費

4.68

303

對個人和家庭的補助

8.14

30302

退休費

7.21

3030203

退休人員交通補貼

0.54

3030211

退休人員住房補貼

6.04

3030219

退休人員交通其他

0.30

3030221

退休活動費、管理費、福利費

0.33

30309

獎勵金

0.06

3030903

獎勵金(獨生子女費)

0.06

30399

其他對個人和家庭的補助

0.86

3039901

兒童醫療統籌費

0.20

3039902

幼托管理費

0.36

3039904

職工探親旅費

0.30

注:“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項 。

 

  

公開07表

一般公共預算支出預算表(功能科目)

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

 3157.29

201

一般mg游戏平台支出

2306.31 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

 2306.31

   2010301

行政運行

 1233.55

   2010302

一般行政管理事務

 821.20

   2010350

事業運行

 248.56

   2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

 3.00

208

社會保障和就業支出

 285.10

20805

行政事業單位離退休

285.10

2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 203.64

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

81.45

210

衛生健康支出

104.06

21011

行政事業單位醫療

104.06

2101101

行政單位醫療

86.97

2101102

事業單位醫療

17.09

221

住房保障支出

461.79

22102

住房改革支出

461.79

2210201

住房公積金

165.85

2210202

提租補貼

178.83

2210203

購房補貼 

117.11

注:“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項 。

 

  

公開08表

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

基本支出

合計

 2269.89

301

工資福利支出

2042.79 

 30101

 基本工資 

 311.94

   3010101

   職務(崗位)工資

122.82 

   3010102

   級別(技術等級)工資

 169.42

   3010103

   薪級工資

 19.69

 30102

 津貼補貼

 922.27

3010205 

   工作性津貼

 321.45

3010206

生活性補貼

229.94

3010209

上下班交通費補貼

52.20

3010211

醫改補貼

0.62

3010212

臨時性補貼

22.10

3010213

提租補貼

178.83

3010214

新職工購房補貼

117.11

30103

獎金

21.21

3010305

年度考覈獎

21.21

30107

績效工資

133.68

3010701

基礎性績效工資

65.34

3010703

年度考覈獎

4.78

3010704

獎勵性績效工資增量

20.00

3010709

獎勵性績效工資

43.55

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

203.64

3010801

養老保險費

203.64

30109

職業年金繳費

81.45

3010901

職業年金

81.45

30110

職工基本醫療保險繳費

104.06

3011001

醫療保險費

104.06

30112

其他社會保障繳費

13.85

3011203

失業保險費

1.06

3011204

工傷保險

2.37

3011211

生育保險費

10.40

30113

住房公積金

165.85

3011301

住房公積金

165.85

30114

醫療費

3.60

3011401

職工醫療費

3.60

30199

其他工資福利支出

81.19

3019901

編外用工工資

81.19

302

商品和服務支出

218.95

30201

辦公費

132.23

3020102

標準部分

137.33

3020112

調減數

-5.10

30228

工會經費

20.60

30229

福利費

7.30

30239

其他交通費用

54.12

3023901

公務交通補貼

51.32

3023999

其他

2.80

30299

其他商品和服務支出

4.68

3029905

黨員活動經費

4.68

303

對個人和家庭的補助

8.14

30302

退休費

7.21

3030203

退休人員交通補貼

0.54

3030211

退休人員住房補貼

6.04

3030219

退休人員交通其他

0.30

3030221

退休活動費、管理費、福利費

0.33

30309

獎勵金

0.06

3030903

獎勵金(獨生子女費)

0.06

30399

其他對個人和家庭的補助

0.86

3039901

兒童醫療統籌費

0.20

3039902

幼托管理費

0.36

3039904

職工探親旅費

0.30

注:“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項 。

 

  

公開09表

“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

合計

“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

100.03 

38.83 

27.10

 3.13

 

 3.13

 8.6

6.25 

54.95 

  

公開10表

政府性基金預算財政撥款支出預算表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項

 

 

公開11表

一般公共預算機關運行經費支出預算表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

115.06

302

商品和服務支出

101.26

30201

  辦公費

25.00

30202

  印刷費

5.00

30203

  諮詢費

2.00

30204

  手續費

0.20

30205

  水費

0.80

30207

  郵電費

5.00

30211

差旅費

10.00

30212

因公出國(境)費用

10.00

30213

維修(護)費

3.50

30215

會議費

6.25

30216

培訓費

18.31

30217

公務接待費

5.60

30226

勞務費

6.50

30240

稅金及附加費用

0.30

30299

其他商品和服務支出

2.80

310

資本性支出

13.80

31002

辦公設備購置

13.80

注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用 。

    2.“科目編碼”和“科目名稱”爲必填項 。

  

 

  

公開12表

政府採購支出預算表

部門名稱:mg娱乐平台

單位:萬元

採購品目大類

專項名稱

經濟科目

採購物品名稱

採購組織形式

總計

合計

 

 

 

 

48.10

一、貨物A

 

 

 

 

45.30

 

商品和服務支出(定額)

標準部分

便攜式計算機

集中採購

0.80

 

商品和服務支出(定額)

標準部分

臺式計算機

集中採購

13.00

 

運轉性項目

其他商品和服務支出

臺式計算機

集中採購

17.50

 

運轉性項目

其他商品和服務支出

投影儀

集中採購

14.00

二、工程B

 

 

 

 

0

三、服務C

 

 

 

 

2.80

 

商品和服務支出(定額)

其他

車輛加油服務

集中採購

1.10

 

商品和服務支出(定額)

其他

車輛維修和保養服務

集中採購

1.25

 

商品和服務支出(定額)

其他

機動車保險服務

集中採購

0.44

  注:1.採購組織形式爲:集中採購、部門集中採購和分散採購 。

  2.採購品目名稱根據《政府採購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫 。

  

 

  第三部分  2019年度部門預算情況說明

  一、收支預算總體情況說明

  (反映部門年度總體收支預算情況 。根據《無錫市財政局關於2019年全口徑部門預算的批覆》(錫財預〔2019〕7號)填列 。)

  mg娱乐平台2019年度收入、支出預算總計 3637.29   萬元 ,與上年相比收、支預算總計各增加1318.60萬元 ,增長 56.87 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。其中:新增人員經費712.42萬元、政府投資項目委託評估費110萬元、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費56.70萬元、政風行風熱線監督費60萬元、不動產集成服務平臺30萬元、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺44萬元、法律服務等項目經費30萬元 ;新增二個事業單位人員和辦公經費271.22萬元 。

  (一)收入預算總計3637.29萬元 。包括:

  1.財政撥款收入預算總計3157.29萬元 。

  (1)一般公共預算收入預算3157.29萬元 ,與上年相比增加1338.60萬元 ,增長73.60% 。主要原因因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  (2)政府性基金收入預算0萬元 ,與上年相比增加 0萬元 ,增長0% 。主要原因是本單位無政府性基金預算收入 。

  2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元 。與上年相比增加0萬元 ,增長0% 。主要原因是本單位無財政專戶管理資金收入預算 。

  3.其他資金收入預算總計480萬元 。與上年相比減少20萬元 ,減少4 % 。主要原因是下屬事業單位無錫市公共資源交易中心2017年經營收入減少 。

  4.上年結轉資金預算數爲0萬元 。與上年相比增加0萬元 ,增長0% 。

  (二)支出預算總計3637.30萬元 。包括:

  1.一般mg游戏平台(類)支出2662.48萬元 ,主要用於mg娱乐平台機關保障政務大廳開展行政審批服務、12345熱線運行管理和公共資源交易中心進行招投標等工作而發生的支出 。與上年相比增加738.06萬元 ,增長38.35% 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  2.公共安全(類)支出0萬元 。與上年相比增加0萬元 ,增長0 % 。主要原因是單位無此項預算 。

  3.社會保障和就業(類)支出330.84萬元 。主要用於爲單位職工繳納基本養老保險和職業年金繳費 。與上年相比增加330.84萬元 。主要原因是2019年機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費列入社會保障和就業支出預算 。

  4.醫療衛生與計劃生育(類)支出121.63萬元 。主要用於爲單位職工繳納基本醫療保險繳費 。與上年相比增加45.63萬元 ,增長60.03 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  5.住房保障(類)支出522.36萬元 。主要用於按規定爲單位職工繳納的住房公積金、購房補貼和提租補貼 。與上年相比增加204.09萬元 ,增長64.12 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  6.結轉下年資金預算數爲0萬元 ,主要原因是本單位無資 金預算結轉 。

  此外 ,基本支出預算數爲2608.76萬元 。與上年相比增加 1040.83萬元 ,增長66.38 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  項目支出預算數爲1028.53萬元 。與上年相比增加277.78萬元 ,增長37% 。主要原因是新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 。

  單位預留機動經費預算數爲0萬元 。與上年相比增加0萬元 ,增長0% 。主要原因是本單位無預留機動經費預算 。

  二、收入預算情況說明

  (反映部門年度總體收入預算情況 。填列數應與《收支預算總表》收入數一致 。)

  mg娱乐平台本年收入預算合計3637.29萬元 ,其中:

  一般公共預算收入3157.29萬元 ,佔86.80 % ;

  政府性基金預算收入0萬元 ,佔0% ;

  財政專戶管理資金0萬元 ,佔0% ;

  其他資金480萬元 ,佔13.20 % ;

  上年結轉資金0萬元 ,佔0% 。

圖1:收入預算圖

 

  三、支出預算情況說明

  (反映部門年度總體支出預算情況 。安排數應與《收支預算總表》支出數一致 。)

  mg娱乐平台本年支出預算合計3637.29萬元 ,其中:

  基本支出2608.76萬元 ,佔71.72 % ;

  項目支出1028.53萬元 ,佔28.28 % ;

  單位預留機動經費0萬元 ,佔0 % ;

  結轉下年資金0萬元 ,佔0% 。

圖2:支出預算圖

 

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  (反映部門年度財政撥款總體收支預算情況 。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致 。)

  mg娱乐平台2019年度財政撥款收、支總預算3157.29  萬元 。與上年相比 ,財政撥款收、支總計各增加1338.60萬元 ,增長73.60% 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  (反映部門年度財政撥款支出預算安排情況 。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致 ,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示 。)

  mg娱乐平台2019年財政撥款預算支出3157.29萬元 ,佔本年支出合計的 86.80% 。與上年相比 ,財政撥款支出增加  1338.60萬元 ,增長73.60 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費相比上年增幅較大 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  其中: 

  (一)一般mg游戏平台(類)2306.31萬元

  1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出1233.55萬元 ,與上年相比增加329.21萬元 ,增長36.40 % 。主要原因是因局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費比上年增長幅度較大 。

  2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)支出821.20萬元 ,佔35.60% ,與上年相比增加283.70萬元 ,增加52.78% ,主要原因是局本級新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 。

  3.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)支出248.56萬元 ,佔10.78% ,與上年相比增加187.27萬元 ,增加305.55% ,主要原因是新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  4.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他(項)支出3萬元, 佔0.13% ,與上年相比增加3萬元 ,主要原因是無錫市公共資源交易中心新增退休人員一次性補貼 。

  (二)社會保障和就業支出285.10萬元

  1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出203.64萬元 ,佔71.43% ,與上年相比增加203.64萬元 ,主要原因是從2019年起列入此項預算 。

  2.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出81.45萬元 ,佔28.57% ,與上年相比增加81.45萬元 ,主要原因是從2019年起列入此項預算 。

  (三)衛生健康支出104.06萬元

  1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出86.97萬元 ,佔83.58% ,與上年相比增加32.71萬元 ,增加60.28% ,主要原因局本級機構編制改革,在職人員比上年大幅增加 。

  2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出17.09萬元 ,佔16.42% ,與上年相比增加13.90萬元 ,增加435.73% ,主要原因是另新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  (四)住房保障支出461.79萬元

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出165.85萬元 ,佔35.91% ,與上年相比增加71.03萬元 ,增加74.91% ,主要原因是局本級機構編制改革 ,在職人員比上年大幅增加 ,另新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出178.83萬元 ,佔38.73% ,與上年相比增加47.07萬元 ,增長35.72% ,主要原因是局本級機構編制改革 ,在職人員比上年大幅增加 ,另新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出117.11萬元, 佔25.36% ,與上年相比增加85.58萬元 ,增加271.42% ,主要原因是局本級機構編制改革 ,在職人員比上年大幅增加 ,另新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  (反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況 。)

  mg娱乐平台2019年度財政撥款基本支出預算 2269.89萬元 ,其中:

  (一)人員經費2050.94萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出 。

  (二)公用經費218.95萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出 。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

  (反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況 。)

  mg娱乐平台2019年一般公共預算財政撥款支出預算   3157.29萬元 ,與上年相比增加1338.60萬元 ,增長73.60% 。主要原因是局本級機構編制改革,在職人員增多 ,人員經費比上年大幅增加 ;新增政府投資項目委託評估費、“互聯網+政務服務”二期平臺運行維護費、政風行風熱線監督、不動產集成服務平臺、市紀委紀檢檢查檢舉舉報電話平臺、法律服務等項目經費 ;新增二個下屬事業單位無錫市政務服務信息網絡中心、無錫市行政審批聯合審圖評估中心 。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  (反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況 。)

  mg娱乐平台2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2269.89萬元 ,其中:

  (一)人員經費2050.94萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出 。

  (二)公用經費218.95萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出 。

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  (反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況 。)

  mg娱乐平台2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中 ,因公出國(境)費支出27.10萬元 ,佔“三公”經費的69.79 % ;公務用車購置及運行費支出3.13萬元 ,佔“三公”經費的8.06% ;公務接待費支出8.60萬元 ,佔“三公”經費的22.15% 。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預算支出27.10萬元 ,比上年預算增加0萬元 ,主要原因是2019年計劃出國(境)考察所需經費與上年基本持平 ,2019年計劃4人次外出考察交流 。

  2.公務用車購置及運行費預算支出3.13萬元 。其中:

  (1)公務用車購置預算支出0萬元 ,比上年預算增加0萬元 。

  (2)公務用車運行維護費預算支出3.13萬元 ,比上年預算減少8.07萬元 ,主要原因是事業單位公務用車改革 ,由於市政府mg游戏平台熱線受理中心現場踏勘的需要 ,目前全局保留1臺車 。

  3.公務接待費預算支出8.60萬元 ,比上年預算增加1.15萬元 ,主要原因局本級機構和審批制度改革 ,來單位考察交流的外省市人員增多 。2019年預計接待外省市考察人員20批次 ,約180人 ,招投標誤餐評委約1600人 。

  mg娱乐平台2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出6.25萬元 ,比上年預算增加1.25萬元 ,主要原因是機構改革 ,審批事項和業務範圍擴大 ,會議和參會人員增多 。2019年計劃召開企業登記工作研討會、定點項目公開招標會 ,市(縣)區公共資源交易業務會 ,預計參會人員145人 。

  mg娱乐平台2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出54.95萬元 ,比上年預算減少42.30萬元 ,主要原因是壓縮了培訓計劃和儘量利用市民中心場所組織 。2019年計劃組織全市政務服務系統業務培訓、全市公共資源交易系統業務培訓、全市政務系統依法行政培訓、全市企業登記培訓、網上督查工作培訓以及有關人員任職培訓 。培訓費主要用於按規定開展培訓發生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出 。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  (反映部門年度政府性基金支出預算安排情況 。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致 ,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示 。)

  mg娱乐平台2019年政府性基金支出預算支出0萬元 。與上年相比增加0萬元 ,增長0% 。主要原因是本單位無政府性基金支出預算 。

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  (反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況 。)

  2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出115.06   萬元 ,與上年相比減少5.58萬元 ,降低4.62% 。主要原因是人員變動 。

  十二、政府採購支出預算情況說明

  (反映部門年度政府採購支出預算安排情況 。)

  2019年度政府採購支出預算總額48.10萬元 ,其中:擬採購貨物支出45.30萬元、擬採購工程支出0萬元、擬購買服務支出2.80萬元 。

  十三、國有資產佔用情況

  本部門共有車輛1輛 ,其中 ,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛等 。單價50萬元(含)以上的設備0臺(套) 。

  十四、預算績效目標設置情況說明

  2019年本部門共0個項目實行績效目標管理 ,涉及財政性資金合計0萬元 。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款 。

  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入 。

  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入 。

  四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等 。

  五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出 。

  六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出 。

  七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費 。

  八、政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行:指各級政府辦公廳(室)用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出 。

  九、政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出 。

  十、政府辦公廳(室)及相關機構事業運行:是指事業單位的基本支出 。

  十一、行政單位醫療:是指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費 。

  十二、事業單位醫療:是指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費 。

  十三、住房公積金:是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金 。

  十四、購房補貼:是指按房改政策規定 ,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用於購買住房的補貼 。

  十五、提租補貼:是指按房改政策規定的標準 ,行政事業單位職工(含離退休人員)發放的租金補貼 。

  十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費 。其中 ,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 ;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出 。

  十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用 。

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