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mg娱乐平台2017年度部門決算公開

時間:2018-09-27      瀏覽次數:       來源: mg娱乐平台      字號:[ ]

信息索引號 014007836/2018-01303 發文日期 2018-09-27 公開日期 2018-09-27
文件編號 公開時限 長期公開
發佈機構 mg娱乐平台 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制 ,經辦公室審覈後公開
主題 財政、金融、審計--財政 體裁 其他
關鍵詞 經濟,決算,財務 文件下載
內容概述 mg娱乐平台2017年度部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

mg娱乐平台

2017年度部門決算公開

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算表

財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

機關運行經費支出決算表

政府採購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹落實國家、省、市有關行政審批服務、公共資源交易、政府mg游戏平台熱線等方面的方針政策、法律法規 ;參與擬訂全市行政審批制度改革方面的政策、制度和規劃 。

2、負責行使市級市場準入、投資建設等方面的行政許可權力事項 。

3、負責市級行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的管理和考覈工作 ;牽頭制訂相關管理制度、辦事流程、管理辦法並組織實施 。

4、組織、協調、監督、考覈進駐部門和單位的審批服務 ;負責各服務窗口辦件情況的督查、統計、分析 ;負責進駐部門、單位工作人員的日常管理、培訓和考覈等工作 。

  5、負責政府採購、建設工程交易及政府授權或委託的公共資源交易活動的管理和協調 ;牽頭組織編制公共資源交易目錄 ;負責公共資源交易行爲的評估、信用管理工作 ,協調交易平臺的服務保障 。

 6、負責市政府mg游戏平台熱線的運行和管理 ;負責熱線訴求件的交辦、督辦、協辦工作 ;負責熱線數據的統計分析、彙總反饋工作 。

7、負責全市政務服務網的發展規劃、建設管理和運行維護 ;負責市級行政權力網上公開透明運行綜合信息系統的維護和管理 ;指導市(縣)區、鎮(街道)政務服務網的建設和運行工作 ;開展政務服務信息系統的技術指導和業務培訓 。

8、負責受理和處置市政務服務相關投訴 ;爲政務服務平臺運行提供保障 。

9、負責市(縣)區行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的指導和監督 。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工 ,mg娱乐平台內設機構包括辦公室、政策法規處(督查處與其合署辦公)、審批一處、審批二處、審批三處、審批四處、審批五處(協調處)、公共資源交易管理處、熱線管理處、信息處、組織人事處 。本部門下屬單位包括:無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心

2. 從決算單位構成看 ,納入mg娱乐平台2017年部門彙總決算編制範圍的預算單位共計3家 ,具體包括:mg娱乐平台本級、無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心

三、2017年度主要工作完成情況

2017年是全面深化行政審批制度改革的一年 。一年來 ,局黨組班子帶領和團結全體工作人員 ,緊緊圍繞推進“兩聚一高”新實踐和建設“強富美高”新無錫的目標要求 ,凝心聚力 ,攻堅克難 ,改革呈現出全面發力 ,多點突破的良好態勢 。這一年 ,mg娱乐平台掛牌運行 ,“3550”簡政目標落地見效 ,商事制度改革持續深化 ,市政務服務網初具雛形 ,全市公共資源交易體系搭建完成 ,市12345政府熱線率先與省聯網並實現聯動服務 ,各項改革取得了階段性重要成果 。

1.突出簡約高效 ,高標準推進行政審批簡政放權 。我局堅持聚焦創業創新的痛點、難點、堵點 ,持續加大深化行政審批制度改革加快簡政放權激發市場活力的力度 ,不斷擴大改革的受益面 。一是組建mg娱乐平台 。按照市委市政府統一部署 ,在2017年7月7日mg娱乐平台正式掛牌成立的基礎上 ,探索並建立了“事權合一”和“事權合作”審批業務模式 ,推動市場準入和建設投資領域涉及的行政權力事項劃轉至mg娱乐平台統一集中行使 。二是落實“3550”簡政目標 。圍繞“開辦企業3個工作日內完成”的簡政目標 ,整合工商、公安、稅務、人民銀行等部門的數據資源 ,通過設立開辦企業綜合窗口提供一窗辦理服務 ,實現了新設企業辦理營業執照、刻制企業公章、開立銀行賬戶、申領稅務發票在3個工作日內完成 。圍繞“不動產登記5個工作日完成”的簡政目標 ,全面推行“一窗受理、集成服務” ,通過設立“不動產交易、稅收、登記聯辦專窗” ,有效壓縮了不動產登記辦理時限 。圍繞“50個工作日內取得一般工業生產建設項目施工許可證”的簡政目標 ,牽頭成立攻關小組 ,對一般工業生產建設項目辦理流程和審批材料進行優化 ,編制了工業生產建設項目辦理流程圖和所需材料目錄清單 ,並以市政府辦的名義印發了《關於加快實現“工業生產建設項目施工許可50個工作日內完成”的工作方案》 ,確保我市工業生產建設項目備案類辦理時限壓縮至28個工作日內 ,覈准類辦理時限壓縮至45個工作日內 。三是深化商事制度改革 。推廣“多證合一” ,會同市工商局出臺了《關於進一步推進“多證合一、一照一碼”改革的實施意見》 ,在我市已實現“工商、質監、稅務、統計、社保、公安”“六證合一”的基礎上 ,將“多證合一”的事項擴大至27項 ,有效降低了企業制度性交易成本 。推進企業名稱登記改革 ,堅持從名稱登記便利化入手 ,開放企業名稱庫 ,完善名稱自助查詢系統 ,開通企業名稱網上登記功能 ,實現國家級名稱的全程電子化登記 ;提請市政府印發了《無錫市企業名稱自主申報登記管理辦法(試行)》 ,自11月1日起在全市範圍內實施企業名稱自主申報 。

2.突出整合規範 ,高標準打造公共資源交易平臺 。我局按照“平臺建起來 ,系統聯起來、數據用起來、規則嚴起來”的要求建設全市統一規範的公共資源交易體系 。一是推動平臺一體化 。在2016年已完成市轄區公共資源交易分中心發文批覆的基礎上 ,指導各市轄區編制完成市公共資源交易分中心的組建方案 ;協商省、市有關部門批覆保留江陰、宜興兩個縣級市公共資源交易中心 ;6月20日 ,舉行5個市屬公共資源交易分中心和2個(縣)市公共資源交易中心的集中掛牌 ,在省轄市中率先建成公共資源交易全覆蓋體系 ;以市政府辦名義下發了《無錫市關於推進公共資源交易平臺一體化管理實施意見(試行)》 ,推進全市公共資源交易平臺一體化運行 。二是推動交易電子化 。採取省市共建的方式 ,建立了終端覆蓋全市的電子交易mg游戏平台平臺 ,主動對接國家和省電子交易系統 ,實現市場主體信息、交易信息、行業監管信息的集中交換和同步共享 。推動交通工程、水利工程、戶外廣告、藥品耗材採購等其他類公共資源交易業務系統的信息化整合 ,實現相關交易信息的統一發布 。改造升級工程交易系統、政府採購項目管理系統 ,開發完成軌道交通評委庫系統 ,有效發揮了信息技術在提高交易效率和透明度等方面的獨特優勢 。三是推動服務規範化 。提請市政府印發了《無錫市公共資源交易目錄》 ,該《目錄》涵蓋了“政府採購、工程建設、交通建設、水利建設、土地交易、國有產權交易、城市管理”等7大類100個事項 ,在省轄市中首家以“清單化、目錄化”方式公佈公共資源交易事項的進場範圍 。開展內外場聯動服務 ,進一步規範招投標示範文本 ,對投標人條件、評審要素、承諾內容進行固化 ,減少人爲失誤因素 ;嚴格交易現場管理 ,規範進場權限 ,對進場交易項目全程同步錄音錄像 ,逐步提高遠程異地評標效率 ,不斷加強對公共資源交易活動的監管和服務 。與市住建局聯合制定了《政府投資房屋建築和市場工程項目招投標工作專項整治方案》 ,共檢查了896個項目的1651個標段 ,對其中發現的70個問題限期整改 ,規範了建設工程領域的招投標行爲 。深入項目單位開展大走訪 ,全力服務項目工程招投標 ,年內共協調解決無錫地鐵集團、濱江學院等29家單位在招投標環節遇到的37個具體難題 ,加快了項目落地的節奏 。

3.突出信息惠民 ,高標準建設全市政務服務網 。我局按照省“一張網”建設進度和《關於加快全市政務服務網建設的實施方案》要求 ,積極有序抓好政務服務網建設 ,全市政務服務網初具雛形 ,體現出“6集中建設成效”:一是權力事項集中進駐 。市級6大類1759項政務服務業務項、市(縣)區6190項業務項在省政務服務網上集中進駐 ,實現市、市(縣)區兩級全部政務服務事項的“應上盡上” 。二是兩張清單集中公開 。在省內第一批向社會公佈了“不見面”和“見一次面”政務服務事項清單 。目前 ,全市共有6528項政務服務事項具備“不見面”審批能力 ,佔比82.1% 。三是網上服務集中提供 。整合了政務服務、公共資源交易、政府熱線、mg游戏平台等政府服務資源 ,建成江蘇政務服務網無錫分廳 ,爲企業羣衆提供“不見面”辦事服務 。開發完成了江蘇政務服務網APP無錫站 ,提供“學區查詢、地鐵查詢、不動產查詢、社保查詢、公積金查詢、生活繳費、違章繳費、網上預約、網上取號”等熱點事項的“查繳辦”一體化服務 ,“邊境證簽發”在省內第一家做到了移動端的“網上批、不見面、快遞送” 。四是數據資源集中共享 。建成全市統一的電子證照庫 ,推動照面信息和存量信息統一入庫 ,年內累計向省庫傳輸22萬份電子證照和數據批文 。統一開發全市三級共享的政務服務管理平臺 ,並與省統一身份認證系統進行數據對接 ,基本實現了業務信息的集中共享、辦件數據的集中流轉和電子監察的全覆蓋 。五是審批結果集中送達 。完成與省EMS系統的數據對接 ,市級政務服務管理平臺與EMS業務申請、取件、派遞實現聯動服務 ;目前 ,我市EMS郵寄量達10.93萬件 ,位居全省第二 。六是推廣宣傳集中發力 。省下達我市推廣宣傳任務中的“100萬訪問量、10萬APP下載安裝量、10萬用戶註冊量、9萬實名註冊量”指標已提前並超額完成

4.突出服務匯聚 ,高標準構建政府熱線民生響應機制 。我局大力整合政府服務資源 ,加強大數據運用 ,積極打造羣衆辦事零距離 ,企業羣衆零障礙的民生訴求響應和綜合信息服務平臺 。一是匯聚服務渠道 。全面開通了“電話、傳真、短信、微信、微博、門戶”等服務渠道 ,爲企業羣衆提供“語音、網絡、傳真”三位一體服務 。堅持每天與新聞媒體開展“直通937”等節目的合作播報 ,開創了“政府、公衆、媒體”互動新機制 。對標省平臺數據交換標準 ,推動市、(縣)市12345政府熱線與省政府熱線互聯互通 ,實現“一個平臺受理 ,三級聯動辦事” 。二是匯聚熱點知識 。梳理編制了“羣衆提問頻繁、普遍關注”的民生熱點問題 ,以“一問一答”的形式通過“中國無錫”門戶網站和“市政務服務網”同步公開 ,累計達到906條 。組織開展2期“傾聽羣衆呼聲 ,服務民生關切”現場諮詢活動 ,答覆市民羣衆普遍關注的“房屋漏水、社會救助”等諮詢訴求1800條 。開展“人民建議”金點子徵集活動 ,徵集“政務服務”和“民生實事”方面的意見建議117條 ,其中“城市道路建設、市政設施建設、公共交通建設、智慧城市建設”等建議正式列入無錫市政府2018年度爲民辦實事具體內容 。三是匯聚信息數據 。建成大數據政情民意分析系統1.0版 ,對政府服務數據進行“整理提純、自動比對、科學研判、綜合運算、分析預測” ,做到每週上報一篇典型案例和民生專報 ,每月上報一篇難點問題和創新做法 ,每季上報一篇運行報告和熱點詞彙 ,獲市政府主要領導多次批示 。按照全市大走訪活動的統一部署 ,積極籌建大走訪“一級數據庫” ,從“民生改善、改革發展、產業發展、基層黨建、社會治理”等方面做好了報送信息的分類梳理和交辦反饋 ,“一級數據庫”共協調解決大走訪反饋問題32153個 ,有效推動了連心富民的大走訪轉變爲解決問題的大落實 。四是匯聚督辦合力 。提請市政府召開了疑難工單協調會 ,對梳理髮現的19個疑難工單和一個建議專題進行協調溝通 ,幫助羣衆解決發生在身邊的老大難問題 ,做到了“情況一線掌握、問題一線解決、作風一線轉變” 。

5.突出利企便民 ,高標準實施精準化政務服務 。我局堅持從優化政務服務環境入手 ,不斷完善精準服務機制 。一是精準辦理 。今年以來 ,組織聯審聯辦專窗開展聯動服務 ,共辦理企業設立登記“一照一碼”7466件 ,建設工程聯合驗收126件 ;同時 ,爲197家企業的520名境外人員來錫就業提供了聯辦服務 。在市政務服務大廳 ,繼續推行“預約、延時、上門、網上、助殘、熱線”“六制服務” ,分別開展了3659件 ,7287件、550件、16.09萬件、5件、21.05萬件 。二是精準幫扶 。對全市確定的100個重點項目全面梳理分類 ,主動向項目單位發放審批服務徵詢書109份 ,爲項目落地創造了條件提供了保障 。牽頭召開並聯審批、聯合會審64次 ,主動前往普仁醫療集團、泰茂置業等26家單位開展聯動服務 ,幫助項目單位解決審批難題53個 。三是精準督查 。制定下發了《政務服務長效管理考覈細則》《政務服務監督員工作制度》 ,完善了督查工作機制 。圍繞“服務態度、服務質量、服務效率”等要素對市、市(縣)區和部分鎮(街)政務服務中心開展隨機式抽查暗訪 ,對發現的新吳區空港產業園區便民服務中心“管理缺失、服務不力”等問題進行現場通報和督查回訪 ;年內 ,共發出督查提示(通報)19份 ,開展服務質量熱線回訪1963次、現場評議515次、短信回訪4044條 ,羣衆綜合評價滿意達99.25% ,比去年同期提高了0.83個百分點 。

 

 

 

 

第二部分 mg娱乐平台2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

按功能分類

決算數

按支出性質

決算數

一、財政撥款收入

2855.22 

一、一般mg游戏平台支出

2816.71 

一、基本支出

2094.49 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、項目支出

1091.65 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、上繳上級支出

 

三、事業收入

141.69 

四、公共安全支出

 

四、經營支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

83.06 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

21.00 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

264.37 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

1.00 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

2996.91 

本年支出合計

3186.14 

用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

年初結轉和結餘

189.23 

年末結轉和結餘

 

 

 

 

 

總計

3186.14 

總計

3186.14 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

2996.91

2855.22

 

141.69 

 

 

 

201

一般mg游戏平台支出

2628.48

2486.80

 

141.69 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2628.48

2486.80

 

141.69 

 

 

 

2010301

行政運行

1263.04

1263.04

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務

359.78

359.78

 

 

 

 

 

2010350

事業運行

589.74

448.05

 

141.69 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

415.92

415.92

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

83.06

83.06

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

83.06

83.06

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療★

60.96

60.96

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療★

22.10

22.10

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

21.00

21.00

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2159999

其他資源勘探信息等支出

21.00

21.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

264.37

264.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

264.37

264.37

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

102.54

102.54

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

119.97

119.97

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

41.86

41.86

 

 

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

合計

3186.14

2094.49

1091.65

 

 

 

201

一般mg游戏平台支出

2816.71

1747.06

1069.65

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2816.71

1747.06

1069.65

 

 

 

2010301

行政運行

1263.04

1263.04

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務

359.78

 

359.78

 

 

 

2010350

事業運行

589.74

484.02

105.72

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

604.14

 

604.14

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

83.06

83.06

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

83.06

83.06

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療★

60.96

60.96

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療★

22.10

22.10

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

21.00

 

21.00

 

 

 

2159999

其他資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

 

 

 

221

住房保障支出

264.37

264.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

264.37

264.37

 

 

 

 

2210201

住房公積金

102.54

102.54

 

 

 

 

2210202

提租補貼

119.97

119.97

 

 

 

 

2210203

購房補貼

41.86

41.86

 

 

 

 

229

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

22999

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

2299901

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開04表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

 

 

金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數

按功能分類

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

2855.22 

一、一般mg游戏平台支出

2675.02

2675.02

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

83.06

83.06

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

21.00

21.00

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

264.37 

264.37

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

2855.22 

本年支出合計

 3043.45

 3043.45

 

年初財政撥款結轉和結餘

 

年末財政撥款結轉和結餘

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

188.23 

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

188.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

3043.45 

總計

3043.45 

3043.45

 

 

 

 

 

 

財政撥款支出決算表(功能科目)

 

 

 

 

公開05表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3043.45

2020.53

1022.92

201

一般mg游戏平台支出

2675.02

1673.10

1001.92

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2675.02

1673.10

1001.92

2010301

行政運行

1263.04

1263.04

 

2010302

一般行政管理事務

359.78

 

359.78

2010350

事業運行

448.05

410.06

37.99

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

604.14

 

604.14

210

醫療衛生與計劃生育支出

83.06

83.06

 

21011

行政事業單位醫療★

83.06

83.06

 

2101101

行政單位醫療★

60.96

60.96

 

2101102

事業單位醫療★

22.10

22.10

 

215

資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

21599

其他資源勘探電力信息等支出

21.00

 

21.00

2159999

其他資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

221

住房保障支出

264.37

264.37

 

22102

住房改革支出

264.37

264.37

 

2210201

住房公積金

102.54

102.54

 

2210202

提租補貼

119.97

119.97

 

2210203

購房補貼

41.86

41.86

 

注:1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況 。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款 。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

 

財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

 

 

 

公開06表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

人員經費

日常公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

2020.53

1948.51

72.02

301

工資福利支出

1629.01

1629.01

 

30101

基本工資

235.22

235.22

 

30102

津貼補貼

442.15

442.15

 

30103

獎金

169.90

169.90

 

30104

其他社會保障繳費

60.09

60.09

 

30107

績效工資

272.71

272.71

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

409.89

409.89

 

30109

職業年金繳費

13.05

13.05

 

30199

其他工資福利支出

26.00

26.00

 

302

商品和服務支出

71.17

 

71.17

30201

辦公費

6.54

 

6.54

30202

印刷費

0.45

 

0.45

30204

手續費

0.01

 

0.01

30205

水費

0.14

 

0.14

30207

郵電費

6.13

 

6.13

30211

差旅費

14.43

 

14.43

30212

因公出國(境)費用

3.96

 

3.96

30213

維修(護)費

1.41

 

1.41

30216

培訓費

6.30

 

6.30

30217

公務接待費

4.02

 

4.02

30226

勞務費

7.81

 

7.81

30228

工會經費

8.29

 

8.29

30229

福利費

0.29

 

0.29

30231

公務用車運行維護費

2.80

 

2.80

30239

其他交通費用

0.59

 

0.59

30240

稅金及附加費用

0.03

 

0.03

30299

其他商品和服務支出

7.99

 

7.99

303

對個人和家庭的補助

319.50

319.50

 

30302

退休費

17.80

17.80

 

30307

醫療費

3.94

3.94

 

30309

獎勵金

2.15

2.15

 

30311

住房公積金

106.64

106.64

 

30312

提租補貼

111.58

111.58

 

30313

購房補貼

44.59

44.59

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

32.80

32.80

 

310

其他資本性支出

0.86

 

0.86

31002

辦公設備購置

0.86

 

0.86

注:1.本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況 。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款 。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

 

 

 

 

公開07表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3043.45

2020.53

1022.92

201

一般mg游戏平台支出

2675.02

1673.10

1001.92

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2675.02

1673.10

1001.92

2010301

行政運行

1263.04

1263.04

 

2010302

一般行政管理事務

359.78

 

359.78

2010350

事業運行

448.05

410.06

37.99

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

604.14

 

604.14

210

醫療衛生與計劃生育支出

83.06

83.06

 

21011

行政事業單位醫療★

83.06

83.06

 

2101101

行政單位醫療★

60.96

60.96

 

2101102

事業單位醫療★

22.10

22.10

 

215

資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

21599

其他資源勘探電力信息等支出

21.00

 

21.00

2159999

其他資源勘探信息等支出

21.00

 

21.00

221

住房保障支出

264.37

264.37

 

22102

住房改革支出

264.37

264.37

 

2210201

住房公積金

102.54

102.54

 

2210202

提租補貼

119.97

119.97

 

2210203

購房補貼

41.86

41.86

 

注:1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況 。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

 

 

 

公開08表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

人員經費

日常公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

2020.53

1948.51

72.02

301

工資福利支出

1629.01

1629.01

 

30101

基本工資

235.22

235.22

 

30102

津貼補貼

442.15

442.15

 

30103

獎金

169.90

169.90

 

30104

其他社會保障繳費

60.09

60.09

 

30107

績效工資

272.71

272.71

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

409.89

409.89

 

30109

職業年金繳費

13.05

13.05

 

30199

其他工資福利支出

26.00

26.00

 

30101

基本工資

235.22

235.22

 

30102

津貼補貼

442.15

442.15

 

30103

獎金

169.90

169.90

 

30104

其他社會保障繳費

60.09

60.09

 

302

商品和服務支出

71.17

 

71.17

30201

辦公費

6.54

 

6.54

30202

印刷費

0.45

 

0.45

30204

手續費

0.01

 

0.01

30205

水費

0.14

 

0.14

30207

郵電費

6.13

 

6.13

30211

差旅費

14.43

 

14.43

30212

因公出國(境)費用

3.96

 

3.96

30213

維修(護)費

1.41

 

1.41

30216

培訓費

6.30

 

6.30

30217

公務接待費

4.02

 

4.02

30226

勞務費

7.81

 

7.81

30228

工會經費

8.29

 

8.29

30229

福利費

0.29

 

0.29

30231

公務用車運行維護費

2.80

 

2.80

30239

其他交通費用

0.59

 

0.59

30240

稅金及附加費用

0.03

 

0.03

30299

其他商品和服務支出

7.99

 

7.99

303

對個人和家庭的補助

319.50

319.50

 

30302

退休費

17.80

17.80

 

30307

醫療費

3.94

3.94

 

30309

獎勵金

2.15

2.15

 

30311

住房公積金

106.64

106.64

 

30312

提租補貼

111.58

111.58

 

30313

購房補貼

44.59

44.59

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

32.80

32.80

 

310

其他資本性支出

0.86

 

0.86

31002

辦公設備購置

0.86

 

0.86

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費
合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

 13.38

3.96 

4.10 

 

4.10 

5.32 

 

 7.09

相關統計數:

 

 

項目

統計數

項目

統計數

 

 

因公出國(境)團組數(個)

 1

因公出國(境)人次數(人)

 2

 

 

公務用車購置數(輛)

 

公務用車保有量(輛)

 4

 

 

國內公務接待批次(個)

1112 

國內公務接待人次(人)

 2351

 

 

國(境)外公務接待批次(個)

 

國(境)外公務接待人次(人)

 

 

 

召開會議次數(個)

 

參加會議人次(人)

 

 

 

組織培訓次數(個)

 27

參加培訓人次(人)

 102

 

 

注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明 。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開10表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項 目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

 

 

1

2

3

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結餘情況 。
2. “科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

 

機關運行經費支出決算表

 

 

公開11表

部門名稱:mg娱乐平台

金額單位:萬元

項 目

機關運行經費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計

 72.02

302

商品和服務支出

71.17 

30201

辦公費

6.54

30202

印刷費

0.45

30204

手續費

0.01

30205

水費

0.14

30207

郵電費

6.13

30211

差旅費

14.43

30212

因公出國(境)費用

3.96

30213

維修(護)費

1.41

30216

培訓費

6.30

30217

公務接待費

4.02

30226

勞務費

7.81

30228

工會經費

8.29

30229

福利費

0.29

30231

公務用車運行維護費

2.80

30239

其他交通費用

0.59

30240

稅金及附加費用

0.03

30299

其他商品和服務支出

7.99

310

其他資本性支出

0.86

31002

辦公設備購置

0.86

 

 

 

注:1.“機關運行經費”指各部門的公用經費 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用 。在財政部有明確規定前 ,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費 。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均爲必填項 。

 

 

 

政府採購支出決算表

 

 

 

公開12表

部門名稱:mg娱乐平台

 

 

單位:萬元

採購品目大類

採購決算

總計

財政性資金

其他資金

合計

858.88

858.88

 

一、貨物

113.99

113.99

 

二、工程

438.54

438.54

 

三、服務

306.35

306.35

 

注:“財政性資金”指納入財政預算管理的資金 ,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等 。

 

 

 

第三部分 2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

mg娱乐平台2017年度收入、支出總計 3186.14 萬元 ,與上年相比收、支總計各增加913.17萬元 ,增長40.19 % 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。其中:“互聯網+政務服務”信息化二期平臺當年建設投資250.31萬元、機關事業單位養老保險、職業年金繳費等人員經費增加701.33萬元 。

(一)收入總計3186.14萬元 。包括:

1.財政撥款收入2855.22萬元 ,爲當年從財政取得的一般公共預算撥款 ,與上年相比增加668.83萬元 ,增長30.59% 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

2. 上級補助收入0萬元 ,爲事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金 。與上年相比增加(減少)0萬元 ,增長0% 。

3.事業收入141.69萬元 ,爲市公共資源交易中心開展招投標業務活動取得的收入 。與上年相比增加56.11萬元 ,增長65.56 % 。主要原因是人員經費增加 。

4.經營收入0萬元 ,爲事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入 。與上年相比增加(減少)0萬元 ,增長(減少)0% 。

5.附屬單位上繳收入0萬元 ,爲事業單位附屬獨立覈算單位按照有關規定上繳的收入 。與上年相比增加(減少)0萬元 ,增長(減少)0% 。

6.其他收入0萬元 ,爲單位取得的除上述收入以外的各項收入 。與上年相比減少1萬元 ,減少100% 。主要原因是省政務辦委託的公共資源交易課題研究項目已經結束 ,不再進行項目補貼 。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元 ,爲事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額 。

8.年初結轉和結餘189.23萬元 ,主要爲行政審批局上年結轉本年使用的“互聯網+政務服務”一期平臺建設資金 。

(二)支出總計3186.14萬元 。包括:

1.一般mg游戏平台(類)支出2816.71萬元 ,主要用於局機關、市政府mg游戏平台熱線受理中心和市公共資源交易中心保障機構(單位)運行、開展業務管理而發生的支出 。與上年相比增加816.43 萬元 ,增長40.82% 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

2.公共安全(類)支出0萬元 ,與上年相比減少21.80萬元 ,減少 100 % 。主要原因是今年無此類經費投入 。

3.醫療衛生(類)支出83.06萬元 ,主要用於局本級及下屬事業單位市政府mg游戏平台熱線受理中心、市公共資源交易中心職工醫療保險費支出 。與上年相比增加6.92萬元 ,增長9.08% 。主要原因是年底調整該項預算彌補養老保險、職業年金單位繳費部分的不足 。

4.資源勘探信息等支出21.00萬元 ,主要用於局本級政務服務大廳應用系統技術服務費的支出 。與上年相比增加21.00萬元 ,增長100% 。主要原因是新增確良行政權力網上公開透明運行維護費 。

5.住房保障(類)支出264.37萬元 ,主要用於局本級及下屬事業單位市政府mg游戏平台熱線受理中心、市公共資源交易中心職工繳納住房公積金、新職工住房補貼以及發放的提租補貼支出 。與上年相比增加90.62萬元 ,增長52.16% 。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼以及提租補貼的繳納基數和繳納比例提高 。

6.其他支出1萬元 ,主要用於局本級公共資源交易課題研究支出 ,爲省政務辦補助經費 ,上年沒有此項經費 。

7.結餘分配0萬元 ,爲單位當年結餘的分配情況 ,主要是事業單位對非財政補助結餘按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等 。與上年相比增加(減少)0萬元 ,增長(減少)0% 。

8.年末結轉和結餘0萬元 ,爲單位結轉下年的項目支出結轉和結餘和經營結餘 。主要爲單位本年度(或以前年度)預算安排的項目無法按原計劃實施 ,需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金 。

二、收入決算情況說明

mg娱乐平台本年收入合計2996.91萬元 ,其中:財政撥款收入2855.22 萬元 ,佔 95.27% ;事業收入141.69萬元 ,佔4.73 % 。

圖1:收入決算圖

 

 

 

三、支出決算情況說明

mg娱乐平台本年支出合計3186.14萬元 ,其中:基本支出2094.49萬元 ,佔65.74 % ;項目支出1091.65萬元 ,佔34.26 % 。

圖2:支出決算圖

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

mg娱乐平台2017年度財政撥款收、支總決算 3043.45萬元 。與上年相比 ,財政撥款收、支總計各增加857.06 萬元 ,增長39.20% 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況 ,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出 ,也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出 。mg娱乐平台2017年財政撥款支出3043.45萬元 ,佔本年支出合計的95.52 % 。與上年相比 ,財政撥款支出增加857.06萬元 ,增長39.20% 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

mg娱乐平台2017年度財政撥款支出年初預算爲2081.04萬元 ,支出決算爲3043.45萬元 ,完成年初預算的 146.25 % 。決算數大於年初預算的主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。其中:“互聯網+政務服務”信息化二期平臺當年建設投資250.31萬元、機關事業單位養老保險、職業年金繳費等人員經費增加559.64萬元 。

(一)一般mg游戏平台(類)

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行 。年初預算爲726.74萬元 ,支出決算爲1263.04萬元 ,完成年初預算的 173.80% 。決算數大於年初預算的主要原因是新增行政單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

2.政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務 。年初預算爲362.40萬元 ,支出決算爲359.78萬元 ,完成年初預算的99.27% 。決算數小於年初預算的主要原因是政府mg游戏平台熱線平臺設備運維費略有下降 。

3.政府辦公廳(室)及相關機構事業運行 。年初預算爲403.48萬元 ,支出決算爲448.05萬元 ,完成年初預算的111.05% 。決算數大於預算數的主要原因是新增事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 。年初預算爲280.93萬元 ,支出決算爲604.14萬元 。完成年初預算的215.05% 。決算數大於預算數的主要原因是本年度新增“互聯網+政務服務信息化平臺二期建設項目投資 。

(二)公共安全(類)

1.公安(款)行政運行(項) 。年初預算爲0萬元 ,支出決算爲0萬元 ,完成年初預算的0% 。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.行政單位醫療 。年初預算爲79.42萬元 ,支出決算爲60.96萬元 ,完成年初預算的76.77 % 。決算數小於預算數的主要原因是本單位醫療保險繳費基數執行規定的固定基數,實際低於按單位工資總額預算的基數 。

2.事業單位醫療年初預算爲22.43萬元 ,支出決算爲22.10萬元 ,完成年初預算的98.53% 。

(四)資源勘探信息等支出(類)

其他資源勘探信息等支出年初預算爲0萬元 ,支出決算爲21.00萬元 。決算數大於預算數的主要原因是年中調整增加行政權力網上公開透明運行系統的運行維護費 。

(五)住房保障支出(類)

1.住房公積金 。年初預算爲107.26萬元 ,支出決算爲102.52萬元 ,完成年初預算的95.58% 。決算數小於預算數的主要原因是人員調出 。

2.提租補貼 。年初預算爲70.82萬元 ,支出決算爲119.97萬元 ,完成年初預算的169.40% 。決算數大於預算數的主要原因是提高了提租補貼標準 。

3.購房補貼 。年初預算爲33.43萬元 ,支出決算爲41.86萬元 ,完成年初預算的125.22% 。決算數大於預算數的主要原因是提高了購房補貼標準 。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

mg娱乐平台2017年度財政撥款基本支出2020.53 萬元 ,其中:

(一)人員經費1948.51萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出 。

(二)公用經費72.02萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置 。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況 ,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出 ,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出 。mg娱乐平台2017年一般公共預算財政撥款支出3043.45萬元 ,與上年相比增加857.06萬元 ,增長39.20 % 。主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。mg娱乐平台2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲2081.04萬元 ,支出決算爲3043.45萬元 ,完成年初預算的146.25 % 。決算數大於年初預算的主要原因是增加“互聯網+政務服務”信息化二期平臺建設投資、新增機關事業單位養老保險、職業年金繳費和提高住房保障比例 。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

mg娱乐平台2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2020.53萬元 ,其中:

(一)人員經費1948.51萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出 。

(二)公用經費72.02萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置 。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

mg娱乐平台2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中 ,因公出國(境)費支出3.96萬元 ,佔“三公”經費的29.60% ;公務用車購置及運行費支出4.10萬元 ,佔“三公”經費的30.64 % ;公務接待費支出5.32萬元 ,佔“三公”經費的39.76 % 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出3.96萬元 ,完成預算的102.06 % ,比上年決算減少1.83萬元 ,主要原因是2017年2人次赴臺灣考察 ,相比2016年2人次出境考察距離近 ,交通費用少 ;決算數大於預算數的主要原因是調整了考察交流計劃和人次 。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組1個 ,累計2人次 。開支內容主要爲:機票、境外食宿費、境外城市間交通費以及簽證等費用 。

2.公務用車購置及運行費支出4.10萬元 。其中:

(1)公務用車購置決算支出0萬元 ,無購車預算計劃 。

(2)公務用車運行維護費決算支出4.10萬元 ,完成預算的36.61% ,比上年決算減少0.29萬元 ,主要原因通過嚴格執行公務用車規定、規定行車路線 ,從嚴控制長途車等措施 ,有效降低了運行成本 。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛 。

3.公務接待費5.32萬元 。其中:

(1)外事接待支出0萬元 ,無外事接待預算 。

(2)國內公務接待支出5.32萬元 ,完成預算的101.33 % ,比上年決算減少0.27萬元 ,主要原因是接待人次減少 ;決算數大於預算數的主要原因實際接待人員略高於年初計劃 。2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待1112批次 ,2351人次 。國內公務接待主要接待省外來我局考察交流學習的人員、無錫市公共資源交易中心在招投標過程中發生的評委誤餐費和來政務大廳辦事的誤餐羣衆等 。

(3)mg娱乐平台2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元 ,會議在市民中心召開 ,無支出 。

(4)mg娱乐平台2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出7.09萬元 ,完成預算的34.87 % ,比上年決算增加 0.72萬元 ,主要原因爲是增加了公務員任職培訓人數 ;決算數小於預算數的主要原因是年初預算時考慮當年機構改革 ,編制人數增加等因素 ,把計劃調入人員編入了培訓計劃 ,實際上新進人員年底纔到位 ,相關經費沒有按計劃發生 。2017年度全年組織培訓27個 ,組織培訓102人次 。主要爲政務服務專題培訓、領導幹部任職培訓、公務員能力提升培訓、各類業務的專業培訓 。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

mg娱乐平台2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元 ,本年收入決算0萬元 ,本年支出決算 0萬元 ,年末結轉和結餘0萬元 。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出72.02萬元 ,比2016年增加12.18萬元 ,增長20.35% 。主要原因是:2017年7月 ,本部門機構改革和相關審批制度改革 ,9月 ,涉及13個部門的部分審批事項劃轉我局 ,在審批過程中發生的辦公經費由我局承擔 ,公用經費支出比上年有所增加 。

十二、政府採購支出決算情況說明

2017年度政府採購支出總額 858.88萬元 ,其中:政府採購貨物支出113.99萬元、政府採購工程支出438.54萬元、政府採購服務支出306.35萬元 。授予中小企業合同金額552.53萬元 ,佔政府採購支出總額的64.33 % ,其中:授予小微企業合同金額0萬元 。

十三、其他重要事項說明

(一)國有資產佔用情況

截至2017年12月31日 ,本部門共有車輛4輛 ,其中 ,一般公務用車4輛 ;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套) ;單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套) 。

(二)預算績效評價工作開展情況

本部門無列入績效評價項目 。

(三)國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度無國有資本經營預算收入 。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款 。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入 ,事業單位收到的財政專戶實際覈撥的教育收費等資金在此反映 。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入 。

四、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入 。

五、年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘 。

六、年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施 ,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金 。

七、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出 。

八、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出 。

九、政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行:指各級政府辦公廳(室)用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出 。

十、政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出 。

十一、政府辦公廳(室)及相關機構事業運行:是指事業單位的基本支出 。

十二、資源勘探信息等支出:指用於資源勘探、製造業、建築業、工業信息等方面支出 。

十三、行政單位醫療:是指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費 。

十四、事業單位醫療:是指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費 。

十五、住房公積金:是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金 。

十六、提租補貼:是指按房改政策規定的標準 ,行政事業單位職工(含離退休人員)發放的租金補貼 。

十七、購房補貼:是指按房改政策規定 ,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用於購買住房的補貼 。

十八、 “三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費 。其中 ,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 ;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出 。

十九、機關運行經費:指各部門的公用經費 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用 。在財政部有明確規定前 ,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費 。

 

 

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