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mg娱乐平台2018年度部門預算公開

時間:2018-02-07      瀏覽次數:       來源: mg娱乐平台      字號:[ ]

信息索引號 014007836/2018-00014 發文日期 2018-02-07 公開日期 2018-02-07
文件編號 公開時限 長期公開
發佈機構 mg娱乐平台 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制 ,經辦公室審覈後公開
主題 財政、金融、審計--財政 體裁 其他
關鍵詞 經濟,預算,行政 文件下載
內容概述 mg娱乐平台2018年度部門預算公開

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2018年度部門預算公開

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府採購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

主要職能

1、貫徹落實國家、省、市有關行政審批服務、公共資源交易、政府mg游戏平台熱線等方面的方針政策、法律法規 ;參與擬訂全市行政審批制度改革方面的政策、制度和規劃 。

2、負責行使市級市場準入、投資建設等方面的行政許可權力事項 。

3、負責市級行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的管理和考覈工作 ;牽頭制訂相關管理制度、辦事流程、管理辦法並組織實施 。

4、組織、協調、監督、考覈進駐部門和單位的審批服務 ;負責各服務窗口辦件情況的督查、統計、分析 ;負責進駐部門、單位工作人員的日常管理、培訓和考覈等工作 。

        5、負責政府採購、建設工程交易及政府授權或委託的公共資源交易活動的管理和協調 ;牽頭組織編制公共資源交易目錄 ;負責公共資源交易行爲的評估、信用管理工作 ,協調交易平臺的服務保障 。

6、負責市政府mg游戏平台熱線的運行和管理 ;負責熱線訴求件的交辦、督辦、協辦工作 ;負責熱線數據的統計分析、彙總反饋工作 。

7、負責全市政務服務網的發展規劃、建設管理和運行維護 ;負責市級行政權力網上公開透明運行綜合信息系統的維護和管理 ;指導市(縣)區、鎮(街道)政務服務網的建設和運行工作 ;開展政務服務信息系統的技術指導和業務培訓 。

8、負責受理和處置市政務服務相關投訴 ;爲政務服務平臺運行提供保障 。

9、負責市(縣)區行政審批服務、公共資源交易 ,政府mg游戏平台熱線的指導和監督 。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1. 根據部門職責分工 ,本部門內設機構包括辦公室、政策法規處(督查處與其合署辦公)、審批一處、審批二處、審批三處、審批四處、審批五處(協調處)、公共資源交易管理處、熱線管理處、信息處、組織人事處 。本部門下屬單位包括:無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心

2. 從預算單位構成看 ,納入本部門2018年部門彙總預算編制範圍的預算單位共計3家 ,具體包括:mg娱乐平台本級、無錫市政府mg游戏平台熱線受理中心、無錫市公共資源交易中心

三、2018年部門主要工作任務及目標

1.加快行政審批制度改革步伐 。充分發揮集中審批體制優勢 ,不斷提高集中審批便利化水平 。一是做好行政權力“承接、優化、下放”循環三部曲 。全面落實簡政放權要求 ,做好相對集中行政權力事項的“接、管、放” 。在權力承接上 ,要制定銜接方案和管理措施 ,做到“法定職責必須爲 ,法無授權不可爲” 。在權力優化上 ,要調整優化流程環節和運行機制 ,確保承接權力接得住、管得好、效率高、服務優 。在權力下放上 ,要加大放權力度 ,除國家和省規定由市級審批的事項外 ,均按照扁平化、便利化、規範化原則 ,實行“協同、聯動、全鏈條”下放 ,減少管理層級 ,方便企業和羣衆辦事 。二是推動相對集中行政許可權改革擴面升級 。會同市編辦梳理形成第二批、第三批劃轉的權力事項清單 ,按照“簡政便民、流程閉環、市縣一致”的原則 ,重點推動“竣工驗收類”、“全程網辦類”行政權力事項的劃轉和統一行使 。三是推動市場準入便利化改革 。持續深化商事制度改革 ,推動江陰市高新區等6家國家級開發區開展“證照分離”改革試點 ,探索實施證照聯辦制度 ,全面實施好“多證合一”改革和企業名稱登記改革 ,加快營造更加公平透明的營商環境 。四是推動投資項目審批便利化改革 。會同相關部門大力簡化投資建設領域審批手續 ,推動跨部門跨層級的系統整合和流程再造 。全面推行企業投資項目在線並聯審批 ,最大限度提升項目審批效率 。

2.加快實施信息惠民工作進程 。堅持以羣衆需求爲中心 ,用戶體驗爲導向 ,高標準打造方便快捷、羣衆滿意的網上辦事平臺 ,重點在全市政務服務網的“建、管、用”上下功夫:一是在“建”的方面——要完善系統功能 。按照全流程網上辦理標準 ,持續提升政務服務事項“不見面”審批能力 ,年內力爭全流程網上辦理事項佔比達到80%以上 。推動政務服務網向鎮村延伸 ,建立覆蓋全市的“互聯網+政務服務”體系 。二是在“管”的方面——要推動數據歸集 。按照“內容一致、編號統一、報送實時”的目標 ,加快對業務系統改造升級 ,切實做到電子證照(批文)、辦件業務數據、EMS郵寄信息“地區、部門、業務種類”全覆蓋 。三是在“用”的方面——要優化用戶體驗 。要將與企業和羣衆密切聯繫的政務服務事項和便民服務事項更多地集聚到無錫綜合服務旗艦店和APP無錫站 ,爲企業羣衆提供“指尖上的政務服務” 。

3.加快建設政務服務標準體系 。推進全市政務服務標準化建設 ,提高全局依法行政工作水平 。一是推進市、市(縣)區、鎮(街)政務服務品牌化、標準化、規範化建設 。制定出臺關於進一步推進全市政務服務規範化建設的實施意見 ,統一全市政務服務“建設標準、形象標識、服務規範、運行機制” ,促進全市政務服務的均等化、規範化、高效化 。二是打造政務服務“一窗受理”綜合櫃檯 。學習借鑑廣東、浙江等地先進經驗 ,按照“前臺綜合受理、後臺分類審批、窗口統一出件”的改革目標 ,推進政務服務“一窗受理”綜合櫃檯建設 。三是落實“三集中三到位”工作要求 。對照省“三級四同”庫事項清單 ,組織各進駐部門對政務服務事項進行再梳理再集中 ,真正做到“事項進駐到位、審批授權到位、電子監察到位” 。四是健全依法依規審批工作制度 。研究制定適應行政審批局高效有序運行的標準化操作規程 ,實行依法依規審批 ,最大限度取消自由裁量權 ;制定出臺重大決策合法性審查規程以及行政複議和行政應訴工作制度和預案 ,不斷提高全局依法行政工作水平 。五是探索建立網上辦事和網上督查工作制度 。提請市政府制定出臺《無錫市網上辦事管理辦法》 ,倡導“網辦優先” ,規範網上辦事行爲 ,提高網上辦事效率 。研究制定“互聯網+政務服務”督查實施辦法 。

4.加快優化“3550”簡政成效 。堅持問題導向 ,發揮集中高效審批體制優勢 ,營造一流營商環境 。一是全面實施“一窗受理、信息共享、並聯審批、全程督導”的工作方針 。在“一窗受理”上要推行綜合櫃員制 ,對劃轉的審批事項 ,形成統一“接件、受理、派單、告知”規範化標準化機制 ;在“信息共享”上要對劃轉事項進行二次流程再造 ,並用信息化手段予以固化 ;在“並聯審批”上要全面推開聯合審圖、聯合評估、聯合踏勘、聯合測試、聯合驗收等協同機制 ;在“全程督導”上要將審批過程和結果同步推送到業務主管部門 ,實現“一批就管 ,審管同步” 。二是全面推開代辦員審批服務制 。制定出臺覆蓋市、市(縣)區、鎮(街)三級的審批項目代辦服務制 ,公佈代辦服務目錄清單 ,建立健全代辦員工作隊伍 ,爲企業投資提供全程無償代辦服務 。三是全面推行簡易事項代理點服務制 。制定出臺簡易事項代理點工作制 ,探索對“企業註冊開業”、“申領不動產權證”等審批(服務)事項 ,形成“政務服務網點代爲受理反饋、政府部門網上審批”的辦事新模式 ,讓企業羣衆就近能辦 ,隨來隨辦 ,立等可辦 ,打通聯繫羣衆的最後一公里 。

5.加快實現交易平臺一體運行 。按照“使市場在資源配置中起決定性作用”和“更好發揮政府作用”的改革要求 ,全面提升全市公共資源交易平臺運行和管理水平 。一是推進交易平臺一體化管理 。按照市委市政府的統一部署 ,以市(縣)區組建行政審批局爲契機 ,推動市(縣)公共資源交易中心和(縣)區公共資源交易分中心納入同級行政審批局統一歸口管理 ,實現“機構、人員、經費、場地、運行”五到位 。二是實行信息平臺一體化運用 。做好mg游戏平台平臺、交易業務系統和監督管理平臺的優化和升級 ,推動全流程電子化 ,加強對公共資源交易活動的動態監管和預警 。鼓勵電子交易系統市場化競爭 ,支持市場主體建立的各類電子交易系統按照技術規範接入mg游戏平台平臺 ,統一對外提供服務 。三是加強規則機制一體化實施 。統一“信息發佈、CA認證、專家使用、信用管理、服務標準、數據管理、場地管理”等工作機制 ,形成全市統一的公共資源交易平臺管理制度、業務操作流程和現場服務規範 。

6.加快提升政府熱線響應能力 。立足“利企便民” ,不斷挖掘服務需求 ,改善服務體驗 ,推動12345平臺一體化建設 。一是建立全口徑服務體系 。制定出臺“全市12345在線平臺一體化建設的實施意見” ,將各市(縣)區12345工作職能納入行政審批局統一管理 ,推動其他類非緊急求助熱線的整合融合聯合 ,加快把12345政府熱線打造成爲“協同辦事的服務平臺、檢驗效能的監督平臺、大數據運用的分析平臺、決策服務的創新平臺” 。二是提升全媒體辦事能力 。圍繞提升“服務滿意度” ,優化工單辦理流程 ,縮短工單處置時限 ,並加強對業務人員的管理和培訓 ;設立在線諮詢專家庫 ,建立健全服務工單辦理延時審覈和敏感訴求權威處置機制 。三是開展全流程數據分析 。升級大數據政情民意分析系統 ,做好與縱向、橫向部門之間的數據對接 ,強化對服務數據的關聯分析、深度開發和綜合應用 。四是做好全方位增值服務 。繼續梳理“羣衆提問頻繁、社會普遍關注”的民生熱點知識 ,通過“中國無錫”門戶網站和“政務服務網”同步公開 。拓展政府熱線服務功能 ,推動政府熱線與紀檢監察、文明創建、扶貧助困、大走訪等工作的深度融合 ,全面提升政府熱線一體化服務水平 。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門預算表

 

 

第三部分 2018年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

(本表反映部門年度總體收支預算情況 。根據《關於2018年全口徑部門預算的批覆》(錫財預〔2018〕6號)填列 。)

mg娱乐平台2018年度收入、支出預算總計 2318.69 萬元 ,與上年相比收、支預算總計各增加372.76萬元 ,增長19% 。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整增加 ;機關事業單位養老保險和職業年金列入預算; 12345熱線增加服務人員 ;局本級機構編制調整 ,增加政務大廳運行費和新增政務服務宣傳費、業務培訓費 。其中:機關事業單位養老保險和職業年金預算156萬元、提租補貼增加59萬元、12345熱線外包費增加100.50萬元、政務大廳運行費增加15萬元、新增政務服務宣傳費30萬元、業務培訓費30萬元 。退休人員養老金比去年預算減少18萬元 。

(一)收入預算總計2318.69萬元 。包括:

1.財政撥款收入預算總計1818.69萬元 。

(1)一般公共預算收入預算1818.69 萬元 ,與上年相比減少79.99 萬元 ,減少 4.21% 。主要原因是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

(2)政府性基金收入預算0萬元 ,與上年相比增加(減少) 0萬元 ,增長(減少)0% 。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元 。與上年相比增加(減少) 0 萬元 ,增長(減少)0 % 。

3.其他資金收入預算總計500萬元 。與上年相比增加452.75萬元 ,增長958.20% 。主要原因是是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算,收入全部來自本單位經營服務收入 。

4.上年結轉資金預算數爲0萬元 。與上年相比增加(減少) 0萬元 ,增長(減少)0% 。

(二)支出預算總計 2318.69萬元 。包括:

1.一般mg游戏平台(類)支出1924.42萬元 ,主要用於mg娱乐平台機關保障政務大廳開展行政審批服務、12345熱線運行管理和公共資源交易中心進行招投標等工作而發生的支出 。與上年相比增加291.85萬元 ,增長17.87% 。主要原因是機關事業單位養老保險和職業年金列入預算; 12345熱線增加服務人員 ;局本級機構編制調整 ,增加政務大廳運行費和新增政務服務宣傳費、業務培訓費 。

2.公共安全(類)支出 0 萬元 。與上年相比增加(減少) 萬元 ,增長(減少)0 % 。

3.結轉下年資金預算數爲0萬元 。

此外 ,基本支出預算數爲1567.93 萬元 。與上年相比增加199.64萬元 ,增長14.59% 。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整增加 ;機關事業單位養老保險和職業年金列入預算 。

項目支出預算數爲750.75萬元 。與上年相比增加173.11 萬元 ,增長29.96% 。主要原因是12345熱線增加服務人員 ;局本級機構編制調整 ,增加政務大廳運行費和新增政務服務宣傳費、業務培訓費 。

單位預留機動經費預算數爲0萬元 。與上年相比增加(減少) 0萬元 ,增長(減少)0% 。

二、收入預算情況說明

(本表反映部門年度總體收入預算情況 。填列數應與《mg娱乐平台收支預算總表》收入數一致 。)

mg娱乐平台本年收入預算合計2318.69 萬元 ,其中:

一般公共預算收入1818.69萬元 ,佔78% ;

政府性預算收入0萬元 ,佔0% ;

財政專戶管理資金0萬元 ,佔0% ;

其他資金500 萬元 ,佔 22 % ;

上年結轉資金0萬元 ,佔0% 。

圖1:收入預算圖

 

三、支出預算情況說明

(本表反映部門年度總體支出預算情況 。安排數應與《mg娱乐平台收支預算總表》支出數一致 。)

mg娱乐平台本年支出預算合計2318.69 萬元 ,其中:

基本支出 1567.93 萬元 ,佔 68 % ;

項目支出 750.75 萬元 ,佔 32 % ;

單位預留機動經費0萬元 ,佔0 % ;

結轉下年資金0萬元 ,佔0% 。

 

圖2:支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

(本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況 。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致 。)

mg娱乐平台2018年度財政撥款收、支總預算 1818.69萬元 。與上年相比 ,財政撥款收、支總計各減少79.99萬元 ,減少4.21 % 。主要原因是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

五、財政撥款支出預算情況說明

(本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況 。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致 ,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示 。)

mg娱乐平台2018年財政撥款預算支出1818.69萬元 ,佔本年支出合計的78.43% 。與上年相比 ,財政撥款支出減少79.99萬元 ,減少4.21 % 。主要原因是是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

其中:

(一)一般mg游戏平台(類)1503.12萬元

1. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出904.34萬元 ,佔60.16% ,與上年相比增加177.60萬元 ,增長24.44% ,主要原因是人員工資、公積金、提租補貼、購房補貼等政策性調整增加和養老保險、職業年金列入2018年預算 。

2. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)支出537.50萬元 ,佔35.76% ,與上年相比增加175.10萬元 ,增加48.32% ,主要原因是12345熱線增加服務人員 ;局本級機構編制調整 ,增加政務大廳運行費和新增政務服務宣傳費、業務培訓費 。

3. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)支出61.29萬元 ,佔21.25% ,與上年相比減少342.19萬元 ,減少84.81% ,主要是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

(二)醫療衛生與計劃生育支出57.45萬元

1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出54.26萬元 ,佔94.45% ,與上年相比減少25.16萬元 ,減少31.68% ,主要原因是2018年取消公務員補充醫療預算 。

2. 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出3.19萬元 ,佔5.55% ,與上年相比減少19.24萬元 ,減少85.78% ,主要是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

(三)住房保障支出258.11萬元

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出94.82萬元 ,佔36.74% ,與上年相比減少12.44萬元 ,減少11.60% ,主要原因是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出131.76萬元 ,佔51.05% ,與上年相比增加60.94萬元 ,增長86.05% ,主要原因是提租補貼比例等政策性調整增加 。

3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)支出31.53萬元, 佔1.76% ,與上年相比減少1.90萬元 ,減少5.68% ,主要原因是人員變動 。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

(本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況 。)

mg娱乐平台2018年度財政撥款基本支出預算1217.99萬元 ,其中:

(一)人員經費1097.35萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、新職工購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出 。

(二)公用經費120.64萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出 。

七、一般公共預算支出預算情況說明

(本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況 。)

mg娱乐平台2018年一般公共預算財政撥款支出預算支出1818.69萬元 ,佔本年支出合計的78.43% 。與上年相比 ,減少79.99萬元 ,減少4.21% 。主要原因是是無錫市公共資源交易中心建設工程交易管理中心2018年起不再列入財政預算 。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

(本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況 。)

mg娱乐平台2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1818.69萬元 ,其中:

(一)人員經費 1097.35萬元 。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、新職工購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出 。

(二)公用經費120.64萬元 。主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出 。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

(本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況 。)

mg娱乐平台2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中 ,因公出國(境)費支出27.10萬元 ,佔“三公”經費的59.23 % ;公務用車購置及運行費支出11.20萬元 ,佔“三公”經費的24.48 % ;公務接待費支出7.45萬元 ,佔“三公”經費的16.28 % 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出27.10萬元 ,比上年預算增加 23.22萬元 ,主要原因是機構編制調整和審批制度改革,計劃出國(境)考察的批次人數增加 。

2.公務用車購置及運行費預算支出11.2萬元 。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元 ,比上年預算增加(減少)0萬元 。

(2)公務用車運行維護費預算支出11.20 萬元 ,比上年預算增加(減少) 0 萬元 。

3.公務接待費預算支出7.45 萬元 ,比上年預算增加 2.2 萬元 ,主要原因是招投標業務量增大,餐費漲價,評委誤餐費相應增加 。

mg娱乐平台2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5萬元 ,比上年預算增加0.49萬元 ,主要原因是機構編制調整參會人數增加 。

mg娱乐平台2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出97.25萬元 ,比上年預算增加76.92萬元 ,主要原因是局本級行政機構改革 ,人員增加 ,職能擴大,人員業務培訓內容增多 ,培訓經費由舉辦單位負責 。培訓費主要用於按規定開展培訓發生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出 。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

(本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況 。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致 ,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示 。)本單位無政府性基金支出預算安排 。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

(本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況 。)

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 120.64 萬元 ,與上年相比增加2.27萬元 ,增長1.92 % 。主要原因是人員工資總額增加,工會經費相應增加 。

十二、政府採購支出預算情況說明

(本表反映部門年度政府採購支出預算安排情況 。)

2018年度政府採購支出預算總額 50 萬元 ,其中:擬採購貨物支出41.60萬元、擬採購工程支出0萬元、擬購買服務支出8.40萬元 。

十三、其他重要事項說明(無)

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款 。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入 。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入 。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等 。

五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出 。

六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出 。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費 。

八、政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行:指各級政府辦公廳(室)用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出 。

九、政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出 。

十、政府辦公廳(室)及相關機構事業運行:是指事業單位的基本支出 。

十一、行政單位醫療:是指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費 。

十二、事業單位醫療:是指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費 。

十三、住房公積金:是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金 。

十四、購房補貼:是指按房改政策規定 ,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用於購買住房的補貼 。

十五、提租補貼是指按房改政策規定的標準 ,行政事業單位職工(含離退休人員)發放的租金補貼 。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費 。其中 ,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 ;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出 。

十七、機關運行經費:指各部門的公用經費 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用 。在財政部有明確規定前 ,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費 。

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