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無錫市政務服務管理辦公室2015年度部門決算

時間:2016-08-08      瀏覽次數:       來源: 無錫市政務服務管理辦公室      字號:[ ]

信息索引號 014007836/2016-00222 發行日期 2016年8月8日 公共日期 2016年8月8日 文件編號 公共時間限制 長期披露 出版組織 無錫市服務管理處 公共形式 網站 公共方式 積極披露 公共範圍 面對社會 有效期 長 開放程序 部門準備 ,由辦公室審查後公開 主題 金融 ,金融 ,審計 - 金融 類型 其他 關鍵詞 決算 ,管理 ,措施 ,事務 文件下載 內容概述 2015年部門決算

目錄

第一部分部門概述

主功能 部門決算賬戶組成 2015年主要工作完成情況

第二部分無錫市服務管理辦公室2015年度財務報表

收入和支出決算的摘要 收入證明 支出報表 財政撥款收入支出最終報表 財政撥款支出報表 財政撥款基本支出最終報表 一般公共預算財政撥款報表一般公共預算財政撥款基本支出最終報表 一般公共預算財政撥款“三公”資金 ,會議費 ,培訓費 ,支出報表 政府基金預算財政撥款收入支出最終報表 最終營業費用表 政府採購支出報表

第三部分無錫市服務管理辦公室2015年度部門決算賬號說明

第四部分名稱解釋

第一部分部門概述

一 ,部門的主要職能

(1)貫徹落實中央 ,省 ,市政府關於政府服務 ,政府mg游戏平台熱線 ,公共資源交易 ,行政權力的政策 ,法律 ,法規和規章制度 。

(2)參與制定市行政審批制度改革的政策 ,制度和方案 ,並予以落實 。

(3)負責市政府服務 ,政府mg游戏平台熱線 ,公共資源交易 ,行政權力公開透明運作的管理和評估;依照法律和有關規定 ,率先制定相關的管理規章制度 ,程序和管理辦法 。並組織和協調駐地單位的實施 。

(4)負責市(縣)區政務服務 ,政府mg游戏平台熱線 ,公共資源交易 ,網上行政權力公開透明的指導 ,監督和培訓 。

(5)深化政府服務改革 ,參與城市權力下放和分權工作;負責協調部門的工作關係 ,領導跨部門審批業務的流程再造和運營協調;率先協調重大項目審批服務 ,組織有關部門開展聯合勘察聯合示範 ,聯合審批 ,聯合檢查和現場服務;負責對部門辦公室的情況進行檢查 ,統計和分析;負責車站工作人員的日常管理 ,培訓和評估 。

(6)負責市政府mg游戏平台熱線的運營和管理;負責熱線呼籲的轉讓 ,監督和協辦;負責熱線數據的統計分析和彙總反饋 。

(七)負責政府授權或委託的政府採購 ,建設項目交易和公共資源交易活動的管理和協調;根據有關法律法規制定管理制度和操作程序;領導組織編制公共資源交易目錄 ,制定交易規則​​;並監督和管理進入城市公共資源交易平臺運作的招標投標工作;負責公共資源交易評估 ,信用管理 ,協調交易平臺的服務保障 。

(8)負責政府服務系統的信息化建設和運營管理 ,維護政府服務門戶;市政行政權力綜合公開透明運行信息系統的平臺建設 ,管理評估和運行維護;指導市(縣)區 ,鎮(街道)行政權力網上運營平臺的建設和運行;政府服務信息系統的技術指導和業務培訓 。

(九)負責接受與市政服務有關的投訴 ,並按照有關規定辦理;爲政府服務平臺的運作提供保障 。

(10)承擔市政府指定的其他任務 。

二 ,部門決算的構成

無錫市服務管理辦公室2015年部門決算賬戶是無錫市政府mg游戏平台熱線接待中心及其下屬機構的收支數據 。

三 ,2015年完成重大工作

2015年 ,市服務管理辦公室(以下簡稱“市政辦公室”)認真落實市委 ,市政府的決策安排 ,緊緊圍繞建設“強大美麗”的總體目標 。 “新無錫 ,按照”簡單的政府分權 ,釋放管理和優化服務相結合 ,大力推進“固定 ,立即 ,到底”的工作作風 ,積極適應經濟社會的新常態發展 ,進一步加強城市對政府服務改革的頂層設計和組織領導的全面深化 ,各項改革措施得到了大力有序的推進 ,特別是通過“13828”的創新工作(即基於一個平臺 ,適應三個變化 ,改進八個功能 ,並推進28個具體措施) 。推進“一局一中心”(市政辦公室 ,市政服務中心 ,市政公共資源交易中心 ,市政府mg游戏平台熱線接受中心12345) ,政府服務一體化平臺整合的重要進展 ,整個市政服務工作上升到一個新的水平 。

今年 ,政務處市政辦公室共處理了36萬多次行政審查(服務) ,佔38.7% ,承諾率爲39.3% 。 12345政府mg游戏平台熱線接受了各種諮詢呼籲 。分發了10,000多件 ,向會員單位分發了87,000多份電子工單 。期限內結算率爲98.9% ,迴歸市民滿意率達98.4% 。政府熱線用於改善公衆輿論 ,輿論 ,公衆需求和公衆信任 。行政權力在線運營平臺運營數據的作用達到775萬(其中:市級662萬 ,市(縣)區66萬 ,城鎮(街道)47萬) ,累計運營數量突破3300萬 ,繼續保持省內最前沿確保電力在陽光下運行 。

一是注重“三位三進制”改革 ,大力提高“政府資源集”的作用 。圍繞城市行政審批制度改革 ,繼續深化“三個三中三位”改革 ,取得“五進一步”新成果 ,不斷提高全面服務功能 。政府服務大廳 。首先 ,功能合併並進一步到位 。駐在市政服務大廳的46個部門中 ,100%有行政許可服務 ,整個系統的佔用率提高了83% 。其次 ,事情進一步集中 。在行政許可和服務項目集中管理的基礎上 ,各部門增加了行政審批 ,行政徵收等行政審批(服務)相關事宜 ,並設在市政服務大廳進行統一處理 。第三 ,駐紮在車站的人員進一步到位 。進入政府服務大廳的30名窗口管理人員由中層以上部門服務 ,佔83% ,同比增長12%;第四 ,窗口授權進一步到位 。各部門共授權“驗收 ,審覈 ,審批 ,簽字 ,簽發 ,交付”六項 ,窗口共收到434項 ,直接授權率爲74% ,增長8% 。第五 ,進一步實施在線監測 。駐在政府服務大廳的46個部門的所有事項中 ,100%已經在線運營 ,整個過程無需過期處理 。此外 ,在2014年編制46份全程“包裝式”服務指南的基礎上 ,我們堅持以社會需求爲導向 ,增加了20項行政審批(“勞務派遣公司設立”和“家禽養殖管理”等服務) “ 。包裝式”指南專門提高了行政審批(服務)供應能力 。

二是落實“一張照片一碼”爲重點 ,大力提升“政府信息共享”功能 。國務院強調 ,年內加快“三證一票”登記制度改革 ,是深化商業體制改革 ,符合廣大企業家羣衆期望的舉措 。 ,並創新政府管理 。活力和爲經濟發展增添新動力具有重要意義 。市政辦公室採取“三步走”(即第一步“建立內資企業聯合登記” ,第二步“一證三” ,第三步“三證一張 ,一證”照片“)按照國務院明確改革時間的要求 ,10月1日 ,原企業登記將按時發佈 。工商行政管理部門將頒發工商營業執照 ,質量技術監督部門將出具組織機構代碼證 ,稅務部門將出具稅務登記 。 “證書” ,通過“六一”方法(一個窗口驗收 ,一個表格申請 ,一套材料 ,一個流程 ,一個許可證 ,一個文件) ,實施“特殊窗口驗收 ,互連 ,信息共享” ,工商行政管理部門頒發營業執照 ,加載統一的社會信用代碼 ,積極向市(縣)區政務辦公室(中心)推廣申請 ,成功建立市 ,縣(區) )兩級政府辦公室(中心)全面覆蓋“一碼代碼” ,爲全市推廣羣衆創業 ,創新 ,營造更便捷高效的市場準入環境 。

三是以增加“服務窗口”爲重點 ,大力提升“流程靈活性重新設計”功能 。創新是提高服務效率的有效途徑 ,是政府服務發展的第一推動力 。通過年內實施創新驅動 ,分散在多個單性別窗口中的行政許可集中 ,跨越“業務 ,形式 ,時間 ,流程 ,數據”五個維度實現跨部門業務流程整合 。在“機載拱門審批” ,“建設工程竣工驗收” ,“國內企業設立登記”三個聯合服務窗口的基礎上 ,增加了“境外人員入境”和“國稅” 。在這一年 。 “聯合辦公室” ,“建設工程”多評論“ ,”建設工程“多圖審查” ,“外國企業設立登記”等五個聯合服務窗口 ,“一個窗口 ,一個窗口”出 ,一個表 ,一套材料 ,以及完成多個部門(窗口)審批的承諾期限 ,提高可以看到和感受到的政府服務質量 ,加強工作企業的“改革改革”社區廣受好評 。

四是加強“業務考覈”爲重點 ,大力提升“電力運營開放”功能 。按照省政府“公開透明的權力運作作爲各級人民政府管理基本制度”的要求 ,對市政府 ,法律辦公室 ,監察局進行了優化調整 。《全市行政權力網上公開透明運行考覈辦法》針對市政部門和9個市(縣)的不同業務重點 ,分別制定了不同的審查和檢查規則 ,大力推進行政權力公開透明的運行平臺 ,整合審批和服務事項 ,部門的核心業務 ,並與行政績效管理相結合 。 。大力推進“五覆蓋 ,強化”城市行政權力運行(五個覆蓋範圍:“區域 ,部門 ,項目 ,運營 ,監督”5個全覆蓋 ,一個強化:加強檢查和評估) ,現在實現“區域” (市) ,市(縣)區 ,鎮(街道)3級) ,“部門”(50個市政部門) ,“問題”(7530個市級行政權力事項)等3個全覆蓋 ,處理在線訪問率86 % ,電子監管規範化在線監督 。同時 ,進一步增強了行政權力在線運行信息系統的功能 ,實現了與市經濟信息委員會“信用體系”的網絡連接 。它是市發展和改革委員會的“企業支持政策”平臺 ,市商務局“雙重”平臺 ,市檢察院 。 Law Linkage平臺提供了一個基本的數據接口 ,並在提高在線管理能力以運行增值服務方面邁出了新的堅實步驟 。

五是以貫徹“三嚴三實”特殊教育爲重點 ,大力提升“服務形象展示”功能 。風格建築始終在路上 。市政辦公室堅定不移地推進“三嚴三實”特殊教育 ,建立了一個常設銀行 ,即知道改變什麼 ,組織了11個重點黨的日活動 ,6個特別研討會 ,3個集中黨派 ,形成“領導幹部認真參與” 。各黨派積極參與各部門的積極參與和普通黨員的積極參與 ,有力地促進了黨員幹部的精神振奮 ,鍛鍊風格 ,開闢了新的道路 。加強業務能力和專業素質培訓 ,先後負責市(縣)區中心領導 ,業務骨幹 ,部分鎮(街道)中心 ,各窗口負責人 ,業務骨幹 ,分中心 ,現場服務點負責人 ,我辦了全體黨員幹部 ,開展了“行政審批服務 ,工作效率建設 ,信息公開業務”等360多項培訓 。在政府網站普查和評估機會的基礎上 ,進一步優化網站結構和欄目 ,更好地發揮門戶網站和微博等新媒體在信息披露和新聞推廣中的作用 ,促進溝通 ,互動 ,服務和影響力 。有效改善 。年內 ,“新華日報” ,“無錫日報” ,“無錫新聞” ,“省政府服務動態”等26項關於創新政府服務實施的宣傳報告 ,擴大了政府服務改革和創新的影響和意識 。

六是以“明確調查和暗訪”爲重點 ,大力提升“行政效能監督”職能 。進行檢查是促進工作實施的有效方式 。年內 ,不間斷組織對整個市政服務體系的工作效率進行了突擊訪問 ,實現了市 ,區(市)區政府服務檢查的全覆蓋 ,城鎮(街道)採樣率超過20 %;投訴質量(上訴)及時回覆率達100% ,處置滿意率達99%以上 ,並進行相關檢查 ,及時向當地 ,部門 ,窗口發出15次檢查 。全面實施“短信審覈 ,在線審覈 ,現場評估 ,評估審覈 ,評估方式 ,黨內評估”等“六項評估”機制 ,實施全面 ,全程 ,全覆蓋的監督 。政府服務大廳的服務情況 。檢查 ,共發送8586條短信評估信息;現場分發和回收866份滿意度調查表;組織專項交通式監管機構開展集中式風格和效率的施工評審活動 ,爲提高行政效率 ,落實目標 ,指標和措施提供有力保障 。

七是以完善政府熱線“工作秩序完成質量”爲重點 ,大力提升“民生訴求反應”功能 。系統的基本管理和長期管理不僅是工作有效性的體現 ,也是現有工作有效性的保證 。在過去的一年裏 ,市政辦公室開始加強“資源整合 ,制度合理化 ,監督評估 ,團隊建設”等 ,同時不斷完善12345政府熱線平臺的服務功能 ,形成《政府熱線標準化管理制度彙編》 ,進一步標準化運營管理 。完善評估標準 ,加強監督監督 ,切實提高人民羣衆的上訴質量 。市政府應邀召開了兩次12345政府公務熱線工作秩序全面協調會議 ,積極協調和跟蹤了40起羣衆關注的疑難投訴 。突出“微信公衆賬號驗收 ,移動視頻探索 ,移動終端APP處理”等網絡服務功能 ,完成政府熱線信息平臺二期工作 ,努力提高政府的響應和響應能力 。熱線 。真誠地互動和實施在線政策機制 ,快速 ,主動地迴應和迴應網民的評論 ,建議和呼籲 。進一步完成了電視新聞全媒體“熱線12345” ,播出“直通937” ,“政治風格面對面”等節目播出 ,擴展和延伸了政府熱線服務響應功能 。

八是着力建立“公共資源交易中心” ,大力提升“公共資源交易”功能 。根據國務院辦公廳(國家辦公室[2015] 63號)發佈的《整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案》 ,以及省 ,市部署要求 ,應努力推進國家合法化 ,標準化和透明化 。公共資源交易 ,提高公共資源配置的效率和效率 。公司制定併發布了《無錫市政務服務管理辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》(西正班發[2015] 127號)和《無錫市公共資源交易中心主要職責內設機構和人員編制規定》(天津彙編局[2015]第74號) ,並與市發展和改革委員會 ,行政局協調 ,財政局等部門 。會議解決了市公共資源交易中心建立業務單位登記 ,業務整合 ,資產審計 ,人員駐留等問題 。在省內 ,公司率先實現“一個辦公室 ,三個中心”(政府辦公室 ,政府服務中心 ,公共資源交易中心 ,12345政府mg游戏平台熱線接收中心)的綜合運營模式 ,並建立了行政審批制度 。公務員和公共資源交易一體化和規範運作的工作機制得到了省政務辦公室的充分肯定 。

第二部分2015年部門最終聲明

政府基金預算撥款收入支出報表

(公開10)本單位沒有這筆收入和支出

2015年決算賬戶說明的第三部分

一 ,收入和支出的一般說明

2015年行政辦公室的收支總額爲96861萬元 。與上年相比 ,總收支增加1112,500元 ,增長13% 。主要原因是今年新的政府服務體系信息平臺升級 ,增加工程建設項目和12345熱線服務外包費和一些人事費用增加 。其中 ,政府服務體系信息平臺升級項目建設項目投資84.55萬元 ,12345熱線服務外包費增加25萬元 。

(1)總收入96861萬元 。包括:

財政撥款收入968.61萬元 ,是當年市財政撥付的一般公共預算撥款 ,比上年增加1,111,500元 ,增長13% 。

(2)總支出96861萬元 。包括:

1 ,mg游戏平台(類)支出8,713萬元 ,主要用於政府機關和市政mg游戏平台熱線驗收中心的基本費用 ,以保證組織的運作和業務管理 。與上年相比 ,增加了113.5萬元 ,增長了14.95% 。主要原因是今年新的政府服務體系信息平臺升級 ,增加了工程建設項目和12345熱線服務外包費 。

2.醫療衛生(類)支出305,700元 ,主要用於市政府行政辦公室職工和下屬機構mg游戏平台熱線的醫療保險費 。

3 ,住房保障(類)支出54萬元 ,主要用於政務機關和市政府mg游戏平台熱線驗收中心下屬政府單位支付住房公積金 ,新增員工住房補貼和支付租金補貼費用 。

4 ,資源勘探信息等(類別)支出10萬元 ,主要用於改造和改革行政電網“雙公示範”對接系統的支出 。

二 ,損益表說明

全年行政辦公室總收入986.41萬元 ,其中:財政撥款收入986.81萬元 ,佔100% 。

三 ,支出聲明:

全年行政辦公室總支出966.61萬元 ,其中:基本支出517.53萬元 ,佔53.5%;項目支出445.08萬元 ,佔46.5% 。

IV 。解釋財政撥款收支報告的總體情況

政務處行政辦公室2015年度財政撥款和決算總額爲9,786,100元 。與上年相比 ,財政撥款和支出總額增加1,121,500元 ,增長13% 。主要原因是今年新的政府服務體系信息平臺升級 ,增加了工程建設項目和12345熱線服務外包費 。其中 ,政府服務體系信息平臺升級項目建設項目投資84.55萬元 ,12345熱線服務外包費增加25萬元 。

五 。財務撥款決算的說明

財政撥款的最終賬目反映了一般公共預算的一般情況和政府基金預算的財政撥款 ,包括從當年財政水平獲得的撥款所產生的支出 ,以及去年的財政撥款和餘額基金 。支出已經發生 。該單位沒有政府基金預算和前一年的結轉 。金融服務辦公室2015年財政撥款支出9,683,100元 ,佔全年支出總額的100% 。與上年相比 ,財政撥款支出增加1,121,500元 ,增長13% 。主要原因與年收入相同 。

行政辦公室2015年度財政撥款預算爲820.16萬元 ,最終支出986.6萬元 ,完成年初預算的118% 。最終賬戶大於年初預算的主要原因是在年中增加政府服務系統信息平臺的項目建設項目和人員資金數量增加 。其中:政府服務體系信息平臺升級建設項目投資84.55萬元 ,人員費用增加59.33萬元 。

(1)一般mg游戏平台(類)

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行 。年初預算爲324.9萬元 ,最終支出爲368.7萬元 ,佔年初預算的113% 。決算數量大於預算這一事實的主要原因是調整增加了人員的基本工資和機構的獎勵績效工資 。

2.政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務 。年初預算爲3,565,800元 ,最終支出爲356.58萬元 ,年初預算的100%完成 。

3.政府辦公廳(室)及相關機構事業運行 。年初預算爲50.79萬元 ,最終支出爲53.27萬元 ,完成年初預算的104% 。決算數量大於預算的主要原因是調整增加了人員的基本工資和獎勵績效工資 。

4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 。年初預算爲1萬元 ,最終預算爲845,500元 。決算數量大於預算的主要原因是增加新的政府服務系統信息平臺 ,以加強項目建設項目 。

(2)醫療和計劃生育支出(班級)

1.行政單位醫療 。年初預算爲248,900元 ,最終支出爲24.99萬元 ,佔年初預算的100% 。

2.事業單位醫療 。年初預算爲56,800元 ,最終支出爲56,800元 ,相當於年初預算的100% 。

(3)資源勘探信息(類)的支出

其他資源勘探電力信息等支出 。年初預算爲人民幣10,000元 ,最終預算爲人民幣100,000元 。最終解決的主要原因是大於預算 。 “雙重公告”對接系統增加行政權力在線運作的主要原因是升級 。

(4)住房保障支出(類)

1.住房公積金 。年初預算爲352,700元 ,最終支出爲36.23萬元 ,年初預算的102%完成 。決算數量大於預算的主要原因是 ,在調整工作人員薪金後 ,根據公積金的政策增加了支付基數 。

2.購房補貼 。年初預算爲55,000元 ,最終支出爲66,200元 ,佔年初預算的122% 。決算數量大於預算的主要原因與住房公積金相同 。

3.提租補貼 。年初預算爲120,200元 ,最終支出爲1195萬元 ,完成年初預算的99% 。最終帳戶數量少於預算的主要原因有兩個 。首先 ,在調整工資後 ,支付基數增加 。其次 ,年中接受中心的一位同志被轉移 ,平均值略低於年初的預算 。

6.財務撥款決算的說明 。

國務院財政辦公室2015年基本支出爲人民幣5,175,300元 ,其中:

(1)人事費用爲428.58萬元 。主要包括:基本工資 ,補貼 ,獎金 ,社會保障繳款 ,績效工資 ,其他工資和福利 ,退休費用 ,醫療費用 ,獎勵 ,住房公積金 ,租金補貼 ,購房補貼 ,個人和家庭的其他補貼 。

(2)公共資金349,600元 。主要包括:辦公費 ,印刷費 ,水費 ,郵電費 ,差旅費 ,維修(保障)費 ,培訓費 ,官方接待費 ,人工費 ,工會經費 ,福利費 ,公務用車運營維修費 ,辦公設備購買 。

七 。對一般公共預算財政撥款的最終賬目的說明

一般公共預算財政撥款支出賬戶反映了一般公共預算財政撥款支出的一般情況 ,包括今年從同一金融部門獲得的一般公共預算財政撥款支出 ,還包括使用上一年度的一般公共預算財政撥款 。結轉和結餘資金支出 。 2015年 ,行政辦公室一般公共預算財政撥款支出9,683,100元 ,比上年增加1,111,500元 ,增長13% 。主要原因是今年新的政府服務體系信息平臺升級 ,增加工程建設項目和12345熱線服務外包費和一些人事費用增加 。其中 ,政府服務體系信息平臺升級項目建設項目投資84.55萬元 ,12345熱線服務外包費增加25萬元 。 2015財政年度辦公廳辦公廳預算爲82016萬元 ,最終支出986.61萬元 ,佔年初預算的118% 。最終賬戶大於年初預算的主要原因是在年中增加政府服務系統信息平臺的項目建設項目和人員資金數量增加 。其中:政府服務體系信息平臺升級建設項目投資84.55萬元 ,人員費用增加59.33萬元 。

八 。對一般公共預算財政撥款的最終賬目的說明

總務辦公室2015年一般公共預算財政撥款的基本支出爲517.53萬元 ,其中:

(1)人事費用爲428.58萬元 。主要包括:基本工資 ,補貼 ,獎金 ,社會保障繳款 ,績效工資 ,其他工資和福利 ,退休費用 ,醫療費用 ,獎勵 ,住房公積金 ,租金補貼 ,購房補貼 ,個人和家庭的其他補貼 。

(2)公共資金349,500元 。主要包括:辦公費 ,印刷費 ,水費 ,郵電費 ,差旅費 ,維修(保障)費 ,培訓費 ,官方接待費 ,人工費 ,工會經費 ,福利費 ,公務用車運營維修費 ,辦公設備購買 。

IX 。解釋“三公”資金 ,會議費和一般公共預算財政撥款的培訓費用

在行政辦公室爲2015年一般公共預算撥款分配的“三公”資金決算中 ,公共(國家)支出的支出爲51,300元 ,佔“三公”資金的36.35%;官方車輛購置和運營費用爲7.37萬元 。 ,佔“三大”基金的52.23%;官方接待費用16.1萬元 ,佔“三公”資金的11.41% 。詳情如下:

1.由於公共(土地)支出的最終支出爲51,300元 ,預算的74%已完成 ,決算數量少於預算的主要原因是取消了一個郊遊研究交換計劃 。使用全年公共預算撥款的2人次(外) 。費用的主要內容是:機票 ,海外食宿費 ,海外城市之間的交通費和簽證 。

2 ,公務用車購置和經營支出7,370萬元 。其中:

(1)購買公務用車的官方支出爲人民幣0,000元 。

(2)公務用車的正式運營維護費用估計爲7.37萬元 ,預算的66%已完成 ,決算數量少於預算的主要原因 。它是通過嚴格的車輛審批 ,行車路線規定 ,無特殊需求 ,無長途車輛等降低運營成本 。公務用車的服務和維護費用主要是燃料 ,維修 ,過橋和保險 。 2015年 ,使用公共預算撥款運營維護費的公務用車數量爲4輛 。

3.官方接待費爲161,000元 。其中:

國內官方接待費用爲161,000元 ,預算爲89% 。最終結算的主要原因是低於估計的單位數 。參加研究和交流研究的單位數量少於預期 。與此同時 ,官方招待會主要在該機構的食堂 。國內官方招待會主要是爲了接待來到政務大廳辦理用餐的人 。 2015年 ,公共預算撥款的國內官方接待量爲1228批次 ,1,235人次 。主要用於接待政務大廳辦理餐廳 。

在2015年行政辦公室公共預算撥款中 ,培訓費的最終支出爲84,600元 ,預算爲259% 。超出預算的主要原因是浙江大學幹部和所有在職人員的年中培訓增加 。對政府服務進行特殊培訓 。 2015年 ,組織了13次培訓班 ,組織了70次培訓班 。主要爲領導幹部的專項培訓 ,公務員能力提升培訓 ,各類企業的專業培訓 。

十 ,其他重要事項的說明

(1)機構運營費用決算的說明

2015年 ,部門機關業務費用爲349,500元 ,比上年減少59,300元 ,減少14% 。主要原因是上一年的基本支出中的辦公費用 ,印刷費用 ,人工成本和車輛運營費用均有所下降 。

(二)政府採購支出決算的說明

2015年政府採購支出總額爲415萬元 ,其中:政府採購商品8.92萬元 ,政府採購項目支出84.5萬元 ,政府採購服務支出32.25萬元 。

(三)佔用國有資產

截至2015年12月31日 ,該部門共有4輛車 ,其中包括4輛通用車輛 。

第四部分術語解釋

一、財政撥款收入:指該單位今年從同一級別的財務部門收到的財務撥款 。

二、政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行:指各級政府機關(房間)的基本費用 ,以確保組織的正常運作和日常工作 。

三、政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務:指行政單位(包括實施公務員管理的機構) ,不單獨爲項目層面的其他項目設置支出 。

四、政府辦公廳(室)及相關機構事業運行:是指該機構的基本支出 。

五、行政單位醫療:是指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費 。

六、事業單位醫療:是指財政部門安排的公共機構的基本醫療保險繳款 。

七、資源勘探電力信息等支出:指資源勘探 ,製造 ,建築和電力信息的支出 。

八、住房公積金:是指行政機關根據人力資源和社會保障部 ,財政部規定的基本工資和津貼提供的住房公積金 。

九、購房補貼:是指行政機構根據住房改革政策向符合條件的僱員(包括退休人員)購買住房的補貼 。

十、提租補貼:是指按照住房改革政策規定的標準 ,行政機構(包括退休人員)的僱員給予的租金補貼 。

十一、基本支出:指爲確保組織的正常運作和完成日常工作而產生的人事費和公共支出 。

十二、項目支出:指在基本支出之外發生的支出 ,以完成特定的行政任務或職業發展目標 。

十三、三公經費:指市政部門在公共預算財政撥款中安排的公共(土地)費 ,公務用車購置和運營費 ,官方接待費 。其中 ,出國旅遊(機構)的費用是指住宿費 ,差旅費 ,食品補貼費 ,雜費 ,培訓費等;官方車輛購置和運營費用是指單位公務用車的購置和租賃費用 。 ,燃料費 ,維修費 ,過橋費 ,保險費 ,保安獎勵等費用;官方接待費是指按照各類官方接待(包括外賓)的單位支出 。

十四、機關運行經費:指用於購買商品和服務的資金 ,包括辦公費用 ,印刷費 ,差旅費 ,會議費 ,日常維護費 ,特殊材料和辦公室 ,用於保護行政單位(包括由公務員法) 。水電的使用 ,物業管理費 ,公務車輛運營維護費等 。在財政部有明確規定之前 ,“機關的資金支出”暫不指基本的“商品和服務支出” 。一般公共預算安排的支出 。

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